你好,實(shí)收資本的賬面金額是不動(dòng)的,除非減資或增資
請(qǐng)問(wèn),我們公司有供銷社投資,參與我們一個(gè)項(xiàng)目的分紅,但是暫時(shí)是虧損的狀態(tài),收的錢不能入實(shí)收資本,但是其他應(yīng)付款也覺(jué)得不對(duì)勁,因?yàn)椴恢涝趺辞?,?qǐng)問(wèn)要怎么做賬呀
老師你好,我們的實(shí)收資本做的少,投資的錢基本掛的其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在公司虧損狀態(tài),實(shí)收資本要虧完了,怎么處理呢?
老師你好實(shí)收資本1000萬(wàn),到帳后又以借款轉(zhuǎn)走,帳上掛的其他應(yīng)收款 1000萬(wàn) 現(xiàn)在公司要按所有股東持股比例減資,減資后資本是500萬(wàn),公司是虧損的?怎么做分錄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,A公司百分之百控股B公司。B公司現(xiàn)在打算注銷了,目前賬面情況是其他應(yīng)收款A(yù)公司140多萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn),虧損50多萬(wàn),這個(gè)實(shí)收資本怎么處理?
老師,您好,我們單位要注銷,現(xiàn)在賬面上的實(shí)收資本科目和未分配利潤(rùn)科目的余額怎么處理,我們是虧損了160萬(wàn)。分錄怎么寫?
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開(kāi)具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開(kāi)票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開(kāi)票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒(méi)錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過(guò)來(lái)才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開(kāi)不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問(wèn)一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
是的,就是資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益要為負(fù)數(shù)了,有影響嗎
所有者權(quán)益總計(jì)可以為負(fù)的,當(dāng)企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重虧損,虧損數(shù)額超過(guò)實(shí)收資本等權(quán)益類科目的余額數(shù)合計(jì)
好的,還有一個(gè)問(wèn)題,我們賣了固定資產(chǎn)也開(kāi)了發(fā)票出去,原值100萬(wàn),賣了40萬(wàn),已折舊了62萬(wàn),怎么做分錄
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
老師,怎么這樣做出來(lái),固定資產(chǎn)清理科目借方還有余額(正好是開(kāi)發(fā)票的稅額)
開(kāi)票的收入又和財(cái)務(wù)報(bào)表的收入怎么對(duì)不上?
固定資產(chǎn)清理最后余額是0