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老師問下哈,19年有筆240的報(bào)銷賬 當(dāng)時會計(jì)記到其它應(yīng)收款_a.應(yīng)該是其它應(yīng)收款_b,現(xiàn)在調(diào)賬,可以直接 借:其它應(yīng)收款_b 貸:其它應(yīng)收款_a 嗎? 240元

2021-01-01 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-01 09:50

一、用沖紅更正法更正處理。直接沖銷原來的分錄,再更正處理。 二、你說的這樣的更正,屬于實(shí)際工作中不規(guī)范的調(diào)賬的賬務(wù)處理。

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快賬用戶2461 追問 2021-01-01 10:07

哦哦 先做反的 再寫正確的是吧

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快賬用戶2461 追問 2021-01-01 10:08

那要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎 之前是記到管理費(fèi)用中的

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齊紅老師 解答 2021-01-01 10:10

一、這個業(yè)務(wù)不涉及到“以前年度損益調(diào)整”科目。

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一、用沖紅更正法更正處理。直接沖銷原來的分錄,再更正處理。 二、你說的這樣的更正,屬于實(shí)際工作中不規(guī)范的調(diào)賬的賬務(wù)處理。
2021-01-01
您好!可以沖減的,你的分錄是對的。
2021-01-04
你好,需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄?,F(xiàn)在想消(是把這個款項(xiàng)償還了嗎?)
2021-12-02
借營業(yè)外支出-居間費(fèi) 貸應(yīng)收賬款 納稅調(diào)增
2024-07-19
你好,是可以的,這樣做沒問題
2020-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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