你好,同學。要的,這是你的收入利潤的。 收到時計相關(guān)收入處理。
老師您好,就是有。有這么一個問題是,就是有掛靠的公司,把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費,還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個掛靠的項目,掛靠人也沒有票給
我們是建筑施工企業(yè)。A掛靠我們公司,所有的錢都走完賬了,然后再打一筆好處費給我們,請問這筆好處費要交稅嗎?要怎么處理呢?賬務(wù)要怎么處理呢?
我們是建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人。A掛靠我們公司,所有的錢都走完賬了,然后再打一筆好處費給我們,請問這筆好處費要交稅嗎?要怎么處理呢?賬務(wù)要怎么處理呢?
我們是建筑施工企業(yè), A個人有一項目掛靠我們公司,做了5個點的利潤,兩個點是他給我們的好處費,以我們公司的利潤留下,然后還有三個點的利潤,他怎么樣才能拿走呢?
一個勞務(wù)公司開給了一個建筑公司1百萬的往來款,我是小規(guī)模建筑公司有勞務(wù)經(jīng)營范圍,對方不要發(fā)票,那我們這筆收入要怎么處理好呢?
老師,實操中研發(fā)費用的加計扣除稅務(wù)局會卡的很嚴嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費用的加計扣除?研發(fā)費用的加計扣除實操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費用的加計扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報的,成本和費用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報了30多萬,按他申報個稅填,他申報了30多萬,但是成本費用他做了25萬,對不上,要是按成本費用填職工薪酬那,和個稅申報又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費用填,第二行按申報的個稅填,個稅申報那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒有業(yè)務(wù)) 公司稅費種核定有消費稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒有顯示消費稅 那還需要申報消費稅嗎
請問一下老師,公司給員工買的五險一金屬于福利嗎?匯算清繳時要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除啊?謝謝
老師,你看處理這樣行不,第一行職工薪酬我按他做的成本費用填,第二行我按他申報的個稅填,個稅申報不是按收付實現(xiàn)制嗎,支付部分去年的工資,
老師,研發(fā)費用的加計扣除的條件與要求是什么?不是高新技術(shù)企業(yè)只要滿足了這些條件和要求,也可以扣除是嗎?
公司買的車用,現(xiàn)在又賣了出去二手車,現(xiàn)在填增值稅報表填哪個稅率,,
老師,研發(fā)費用的加計扣除政策只有高新技術(shù)企業(yè)才有資格扣除嗎?
那如果是A,私下把好處費給老板,老板再把這筆款打到我們公司的賬戶上,這樣就不需要交稅了吧? 相當于公司借老板的錢。這樣處理可以嗎?
可以,這樣處理可以,借款不完稅