你好,合計(jì)一塊就可以 你都做了收入是嗎?
老師好,我公司商貿(mào)企業(yè),既有零售批發(fā),又有對(duì)公銷售,這樣要怎樣核算增值稅呢?
老師,一家公司經(jīng)營(yíng)范圍既有銷售貨物,又有服務(wù),這種增值稅率是分別按13%和6 %嗎?這種和兼營(yíng)(銷售貨物帶有安裝服務(wù))有什么不一樣呢
老師好!請(qǐng)問稅負(fù)是怎樣計(jì)算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個(gè)月注冊(cè)的公司,4月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅額有40多萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額有70多萬(wàn)元,我留待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅30多萬(wàn)元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
老師,工商核定我們公司為軟件行業(yè),但目前主要業(yè)務(wù)是銷售耳機(jī),應(yīng)該算是批發(fā)零售,請(qǐng)問,這種情況算稅負(fù)率是參照批發(fā)零售還是按軟件行業(yè)的算?
老師您好,我公司是商貿(mào)企業(yè),從事建材銷售稅率13%但現(xiàn)在想采購(gòu)一批石子,取得對(duì)方3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問本公司銷售食指能開3%的銷售發(fā)票嗎?
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷客戶的花銷,可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
我是上個(gè)月剛?cè)ミ@家公司的,之前一直是代理記賬公司做賬的,我公司零售的都是直接賣給消費(fèi)者個(gè)人了,沒有開票的,代理記賬公司交接說我們有稅負(fù)率,是千分之六,我想知道為什么不是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來繳納增值稅呢!
你好,你們是小規(guī)模企業(yè)的吧。
不是的,我們是一般納稅人,我就是不明白為什么要按照稅負(fù)率來繳納增值稅,而不是按照銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)賬稅額來計(jì)算增值稅
我公司每個(gè)月交兩萬(wàn)多稅,一年下來要交二十多萬(wàn),有沒有什么合理避稅技巧,能少交些稅
你好,你是按照銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),但是你認(rèn)證你的鏡像的時(shí)候需要考慮一下你的增值稅稅負(fù)。
我的意思是我可以不按照稅負(fù)率來交稅,二十直接用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額來計(jì)算繳納增值稅嗎
不按稅負(fù)來的話有風(fēng)險(xiǎn)。
因?yàn)橛行┑貐^(qū)它是根據(jù)稅負(fù)來控制你們交稅。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。