您好,正常是每年年底都需要做這次分錄的
請問一下為什么這個(gè)12月做賬好了,一些公司是有年未結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)分錄,有一些是沒有的呢?是不是每個(gè)年底都要有這個(gè)年末結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)科目的借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 這個(gè)分錄呢?
老師好,請問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個(gè)本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤,是手動結(jié)轉(zhuǎn)還是自動結(jié)轉(zhuǎn)???我做完分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,沒有這個(gè)分錄啊
每個(gè)月都有做期間損益結(jié)轉(zhuǎn),那年底做利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是不是直接把12月底本年利潤的那個(gè)余額,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就行?
老師好,年末結(jié)轉(zhuǎn)。。是不是損益科目都沒余額啊。。我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)。對嗎,就是按了系統(tǒng)做賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益,,做了一張分錄結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤到本年利潤,請問這樣正確嗎
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費(fèi)報(bào)銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請問對方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是什么意思
老師,請問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個(gè),累計(jì)折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
那么老師我想問你一下,這個(gè)公司12月沒有這個(gè)借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 這個(gè)分錄沒有是不是就是錯的呢?
您好,實(shí)操中也有的會計(jì)不做這次分錄,也不能算錯誤
那么到底是做好,還是可以不用做好呢
您好,正規(guī)的做法是年底需要做這筆分錄的
那么做這個(gè)一筆借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤。 和沒有做這個(gè)分錄的財(cái)務(wù)報(bào)表沒有任何影響的吧
您好,您的理解是對的,不會影響財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)
謝謝老師
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝