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老師好,年末結(jié)轉(zhuǎn)。。是不是損益科目都沒余額啊。。我這個結(jié)轉(zhuǎn)。對嗎,就是按了系統(tǒng)做賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益,,做了一張分錄結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤到本年利潤,請問這樣正確嗎

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老師好,年末結(jié)轉(zhuǎn)。。是不是損益科目都沒余額啊。。我這個結(jié)轉(zhuǎn)。對嗎,就是按了系統(tǒng)做賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益,,做了一張分錄結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤到本年利潤,請問這樣正確嗎
2024-01-11 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-11 14:44

你好!看了圖片,沒有問題,正確的

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快賬用戶1690 追問 2024-01-11 14:45

好的。。那就是我可以結(jié)賬了

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-11 14:48

做完利潤分配就可以結(jié)賬了

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你好!看了圖片,沒有問題,正確的
2024-01-11
你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
2023-01-12
你好,對的是的,以這個分錄修改一下,借本年利潤負數(shù)貸,利潤分配未分配利潤負數(shù)。
2021-08-24
你好,是的,是這樣的
2024-11-24
是的,本年利潤是貸方話,你現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方,期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)為0 ,借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤,虧損做相反的,,
2021-01-20
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