您好 您好,沒(méi)有發(fā),您不用做發(fā)的分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下發(fā)放工資可以這樣發(fā)放的嘛??還有就是借 管理費(fèi)用 某某費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 法人 這個(gè)分錄對(duì)嗎
老師,計(jì)提1月工資借管理費(fèi)用—管理人員工資貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬帶其他應(yīng)付款(先欠著不付)2、可以直接借管理費(fèi)用—工資貸其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)某某墊資幫單位交社保會(huì)計(jì)分錄可以這樣處理嗎?借:管理費(fèi)用社保單位部分其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸:其他應(yīng)付款某某人公司有錢還給個(gè)人時(shí),借:其他應(yīng)付款某某人貸:銀行存款
老師,上月計(jì)提工資,下月發(fā)放分錄計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用一工資,貸應(yīng)付工資,下月實(shí)際發(fā)放時(shí)要紅沖計(jì)提?下月發(fā)放工資分錄借:應(yīng)付工資,貸銀行存款這樣對(duì)?
老師 請(qǐng)問(wèn) 有社保 有公積金 個(gè)稅的 計(jì)提工資和發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄 可以這樣計(jì)提和發(fā)放 計(jì)提:借 管理費(fèi)用/職工薪酬10000 貸 應(yīng)付職工薪酬 10000 借應(yīng)付職工薪酬814.6 貸其他應(yīng)付款/社保684.6 貸其他應(yīng)付款/公積金130 發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬 9185.4 貸銀行存款9185.4
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒(méi)有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開(kāi)增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明?。?/p>
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒(méi)有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
不懂耶,我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)分錄,是公司其他會(huì)計(jì)做的,我做都會(huì)向法人借款,然后在發(fā)放工資做現(xiàn)金。我沒(méi)見(jiàn)過(guò)這做法,所以問(wèn)問(wèn)老師是對(duì)還是錯(cuò)的
這個(gè)是計(jì)提和發(fā)放工資的分錄,但是實(shí)際工資沒(méi)有發(fā)掛的是往來(lái)
自己發(fā)了,所以我才不明白為什么要這樣做的。是不是后面可以統(tǒng)一借其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金
你好 自己發(fā)了還有一個(gè)分錄? ? 借其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金/銀行?