下個(gè)月就是直接發(fā)放分錄,最后一個(gè)分錄就對(duì)。
老師 計(jì)提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計(jì)提本月工資是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
老師您好,下月發(fā)放這月的工資,我這月計(jì)提工資借:工程施工—合同成本—人工費(fèi)貸:應(yīng)付工資—職工工資,下月發(fā)放是借:應(yīng)付工資—職工工資貸:銀行存款,這樣做賬對(duì)嗎?
工資是本月計(jì)提本月的,次月發(fā)放上月的嗎?計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款。是這樣嗎?
老師,上月計(jì)提工資,下月發(fā)放分錄計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用一工資,貸應(yīng)付工資,下月實(shí)際發(fā)放時(shí)要紅沖計(jì)提?下月發(fā)放工資分錄借:應(yīng)付工資,貸銀行存款這樣對(duì)?
預(yù)提員工工資的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 等下月發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
計(jì)提的不用紅沖?老師
你好 不用紅沖? 因?yàn)闆]有錯(cuò)?