同學(xué)你好 重新開(kāi)票的話(huà) 之前的發(fā)票要作廢 保養(yǎng)服務(wù)也是修理修配,稅法規(guī)定13% 突然出現(xiàn)新稅率的開(kāi)票行為 金額大的話(huà) 稅務(wù)局會(huì)關(guān)注的
我們是4s店,收取的客戶(hù)保養(yǎng)費(fèi)按照勞務(wù)*修理費(fèi)13%開(kāi)票,已經(jīng)開(kāi)具了一張專(zhuān)票,現(xiàn)在老板說(shuō)要按照現(xiàn)代服務(wù)6%開(kāi)票,之前開(kāi)的那一張票怎么處理?這樣改變稅率對(duì)稅務(wù)有什么影響嗎
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場(chǎng)地、維護(hù)、以及電能,來(lái)給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開(kāi)進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開(kāi)出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說(shuō)我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣(mài)電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷(xiāo)售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?我的客戶(hù)也不會(huì)同意我給他們開(kāi)售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶(hù)開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,客戶(hù)現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶(hù)才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,客戶(hù)現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶(hù)才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
小規(guī)模公司9月15日給一個(gè)公司開(kāi)了6千元專(zhuān)票,已經(jīng)季報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在11月了,對(duì)方說(shuō)發(fā)票用不了需要退回,重開(kāi),這樣已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了有什么影響嗎,需要怎么處理呢,之前是開(kāi)的經(jīng)營(yíng)租賃,現(xiàn)在要開(kāi)勞務(wù)服務(wù),而且這個(gè)公司本來(lái)就是機(jī)械租賃公司
老師,外貿(mào)公司首單退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息顯示已經(jīng)認(rèn)證未稽核可以先配單嗎
老師,我們要銷(xiāo)售軟件,享受即征即退的政策,在開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票的時(shí)候需要注意什么?
我們有筆應(yīng)付賬款1萬(wàn),甲方和我們簽了協(xié)議放棄這1萬(wàn)元,如何做賬
老師您好,我想問(wèn)一下,種養(yǎng)殖合作社要開(kāi)種植藥材的發(fā)票,這個(gè)大類(lèi)我應(yīng)該怎么選,是服務(wù)還是勞務(wù)
歺飲行業(yè)增值稅及企業(yè)所得稅稅負(fù)率
老師,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 直接去大廳 需要改匯算清繳表嗎
老師,在外網(wǎng)買(mǎi)的軟件的發(fā)票,能正常記賬報(bào)銷(xiāo)嗎?
工資薪金包括離職補(bǔ)償費(fèi)嗎
是不是只要開(kāi)了票就要繳納印花稅呢
#提問(wèn),老師看報(bào)表和賬上科目余額表里實(shí)際繳納的增值稅、附加稅和印花稅,看的是哪個(gè)科目?
老師,我現(xiàn)在弄不清楚保養(yǎng)費(fèi)到底是按照哪個(gè)稅率來(lái)執(zhí)行的,有一個(gè)老師給出了按照現(xiàn)代服務(wù)6%來(lái)執(zhí)行?
每個(gè)項(xiàng)目都有稅收分類(lèi)編碼的 不是自己想一個(gè)大的就可以 稅收分類(lèi)里邊的維護(hù)一般是信息技術(shù)維護(hù),就是網(wǎng)絡(luò)軟件等維護(hù),是6%