同學你好 重新開票的話 之前的發(fā)票要作廢 保養(yǎng)服務(wù)也是修理修配,稅法規(guī)定13% 突然出現(xiàn)新稅率的開票行為 金額大的話 稅務(wù)局會關(guān)注的
我們是4s店,收取的客戶保養(yǎng)費按照勞務(wù)*修理費13%開票,已經(jīng)開具了一張專票,現(xiàn)在老板說要按照現(xiàn)代服務(wù)6%開票,之前開的那一張票怎么處理?這樣改變稅率對稅務(wù)有什么影響嗎
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票?。?3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
小規(guī)模公司9月15日給一個公司開了6千元專票,已經(jīng)季報過了,現(xiàn)在11月了,對方說發(fā)票用不了需要退回,重開,這樣已經(jīng)報過稅了有什么影響嗎,需要怎么處理呢,之前是開的經(jīng)營租賃,現(xiàn)在要開勞務(wù)服務(wù),而且這個公司本來就是機械租賃公司
老師,我的軟件忘記密碼怎么辦,是Ⅴ9版的,2012年買的
老師好,留抵抵欠完成后,次月申報表怎么填
老師,我公司是一般納稅人,名下有5輛車,現(xiàn)在想把期中的2輛車賣出去,一輛賣給法人,一輛賣給法人的老婆,可以不,這輛車是23年購買的,已進項抵扣,現(xiàn)在開票怎么開
廠房裝修費10萬,開普票9個點但是要自己承擔,怎么計算這個票我拿了虧不虧呢
老師,印花稅是每月我們自己申報上去的,還是稅務(wù)局根據(jù)發(fā)票的發(fā)生提醒我們申報?
老師,在實操中,手工賬的話,明細賬本和總分類賬每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額寫上后,每筆都需要寫余額嗎?
火車票加稅合計怎么求?例如900元火車票
老師,掛預(yù)付賬款的時候,因為是復(fù)制之前的憑證做的,預(yù)付科目掛賬的時候日期沒改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
公司有退休員工上班,退休員工工資會合并計算個稅嗎
老師,我現(xiàn)在弄不清楚保養(yǎng)費到底是按照哪個稅率來執(zhí)行的,有一個老師給出了按照現(xiàn)代服務(wù)6%來執(zhí)行?
每個項目都有稅收分類編碼的 不是自己想一個大的就可以 稅收分類里邊的維護一般是信息技術(shù)維護,就是網(wǎng)絡(luò)軟件等維護,是6%