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老師,我想問下有個(gè)客戶將2020年8月份的發(fā)票退回來沒抵扣,在這個(gè)月補(bǔ)開,怎樣處理?謝謝

2021-01-14 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-14 19:34

?你好? ?你就開紅字信息表開紅字發(fā)票來紅沖。 在開正確的發(fā)票。 你先紅沖發(fā)票 在開正確的? 做紅字分錄在做一筆開票的分錄?

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快賬用戶7400 追問 2021-01-14 19:37

跨年,分錄怎樣做

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齊紅老師 解答 2021-01-14 19:38

?你好 跨年了 你稅費(fèi)已經(jīng)繳納了。 金額 重新開沒有差異的話 就直接紅沖 在做一筆就行了。? ?

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快賬用戶7400 追問 2021-01-14 19:39

哦哦,明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-14 19:40

?沒事的。希望能幫到你? ?滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??

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?你好? ?你就開紅字信息表開紅字發(fā)票來紅沖。 在開正確的發(fā)票。 你先紅沖發(fā)票 在開正確的? 做紅字分錄在做一筆開票的分錄?
2021-01-14
借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2019-10-17
你好,這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的?對(duì)方認(rèn)證嗎?
2021-11-25
你好,建議直接當(dāng)普票處理,然后勾選平臺(tái)點(diǎn)勾選不抵扣。咱那個(gè)送客戶的記入招待費(fèi)不能抵扣。
2023-05-25
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-09-25
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