去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后紅沖重新開。
老師,跨月專票,開錯(cuò)了,客戶說退回來了,但我們一直沒收到這張發(fā)票,丟失的可能性很大,客戶還在讓我們重開,這種情況下如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師,想咨詢你個(gè)事情。我們22年有開了幾張大額的增值稅專票給客戶,但是客戶一直沒付款,現(xiàn)在人也聯(lián)系不到了,因?yàn)闆]有合同,錢很難要回來。有沒有哪里可以查到這些發(fā)票有沒有被認(rèn)證抵扣了,律師說如果抵扣了,也可以作為一種證據(jù)去起訴對方
小規(guī)模納稅人,按季申報(bào),在抖音有店,抖音一個(gè)月有補(bǔ)貼卷給我們的客戶,比如說,客戶在抖音買10元的東西只要付5月,但公司收到的是10月,有5元是抖音幫客戶出的,每月我們公司給抖音開普票,這月給抖音開了一張發(fā)票,抖音提示我們信息不全,雙方的銀行賬號開戶行沒填,有可能駁回,原來我們都是這樣開的也過了,我想咨詢的是,我們開出的這張票如果抖音下月駁回,我們該如何處理,還是現(xiàn)在直接開紅票沖掉,再開一張合抖音規(guī)的,哪種方法更好
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義啊?增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
是對方去報(bào)備,還是我方報(bào)備?需要提供什么資料?謝謝老師
你好,誰丟失的?一般誰缺提供丟失說明就可以。
客戶丟失的,是要他們報(bào)備后,我們收到他的資料在重新開嗎?
對的是的,是這么做的。
1、那我們也可以自己帶客戶承擔(dān)發(fā)票丟失的責(zé)任,自己報(bào)備,再紅沖,開票就可以了,對嗎?老師 2、他報(bào)備后需要給我們提供什么資料我們根據(jù)這個(gè)再重開呢? 3、這個(gè)報(bào)備電子稅務(wù)局是不是現(xiàn)在就可以開呢?謝謝老師!
第一個(gè)是的,第二個(gè)對方提供丟失說明就可以的。
第三個(gè)需要看你當(dāng)?shù)?,如果你電子稅?wù)局能操作可以的。
他給我們提供了丟失說明后,我們開紅字信息表,還是對方開紅字信息表?謝謝老師
對方認(rèn)證了,對方開,如果沒有認(rèn)證的話,你們單位來開。