你好 應(yīng)該是填A(yù)107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表。
創(chuàng)投企業(yè)的70%投資額抵減在企業(yè)所得稅申報(bào)中應(yīng)該填寫(xiě)到主表的哪項(xiàng)?第22行,抵減應(yīng)納稅所得額?購(gòu)買(mǎi)安全設(shè)備10%的賬面價(jià)值應(yīng)填寫(xiě)在27行抵免所得稅額?
季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額小于100萬(wàn)、按0.05繳納企業(yè)所得稅、在哪里減免申報(bào)的、是A201030減免所得稅明細(xì)表里填寫(xiě)嗎
購(gòu)買(mǎi)環(huán)保設(shè)備享受的投資額的10%減免企業(yè)所得稅,在填報(bào)企業(yè)所得稅季度表跟年度表時(shí)在哪體現(xiàn)呢?在哪填報(bào)呢?
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫(xiě)去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫(xiě)去年的虧損額?
今年退了去年繳納的企業(yè)所得稅,這筆錢(qián)在本季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表填在哪里呢
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫(xiě)?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫(xiě)是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過(guò)修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開(kāi)發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬(wàn),怎么看起來(lái)報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬(wàn)收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬(wàn),我賺1萬(wàn),這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒(méi)有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊