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老師我想問下我們一般納稅人,稅控盤及服務(wù)費(fèi)抵減增值稅的時(shí)候,借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,三級(jí)科目減免稅款和未交增值稅,我應(yīng)該做哪一個(gè)?謝謝合作

2021-01-13 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-13 23:01

您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸其他收益或營業(yè)外收入

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快賬用戶1023 追問 2021-01-13 23:02

我是說三級(jí)科目

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齊紅老師 解答 2021-01-13 23:03

您好,抵減增值稅不做分錄,按抵減后的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額轉(zhuǎn)未交增值稅

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您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸其他收益或營業(yè)外收入
2021-01-13
你好 小規(guī)模是可以的 不過一般是 購買金稅盤和維護(hù)費(fèi), 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (減免稅款) , 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)或貸營業(yè)外收入。
2021-06-19
您好!是的??梢圆挥棉D(zhuǎn)
2022-05-13
同學(xué),期末應(yīng)交增值稅科目,貸方余額,則公司本月需要交納增值稅,并且需要編制會(huì)計(jì)分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-01-15
你好,這個(gè)實(shí)際還有欠稅務(wù)局,或者有留底嗎
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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