你好,你們有不動(dòng)產(chǎn)租賃的稅種,認(rèn)定嗎?
小規(guī)模納稅人,第四季度開票金額不超過30萬,是不動(dòng)產(chǎn)租賃,租賃房屋,稅率是5%的,但是納稅申報(bào)填表時(shí),怎么變成3%?雖然不用交稅,但是怎么不一樣?
小規(guī)模納稅人,第四季度開票金額不超過30萬,開票內(nèi)容是不動(dòng)產(chǎn)租賃,租賃房屋,稅率是5%的,267428.58乘以5%=13371.42,但是納稅申報(bào)填表時(shí),怎么變成3%的稅率了變?yōu)?022.86,雖然不用交稅,但是怎么不一樣?可以修改第17行本期免稅額嗎?
?現(xiàn)在在新政策下,小規(guī)模納稅人開的不動(dòng)產(chǎn)出租5%的票的銷售額,填在納稅申報(bào)表哪里?它不免稅,但是它適用于季度不超過45萬的限額嗎?
老師我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃行業(yè),小規(guī)模納稅人人,增值稅是5個(gè)點(diǎn)的納稅人,一季度開票超過了30萬,現(xiàn)在是按超出部分繳納稅,還是全額按5個(gè)點(diǎn)交
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過10萬,季度不超過30萬,不繳納增值稅。同時(shí),開具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)問: 如果一個(gè)小規(guī)模納稅人開具了1張11萬元的租賃費(fèi)發(fā)票,開具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒有超過30萬,請(qǐng)問這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
沒有稅種認(rèn)定吧,開票的時(shí)候在開票軟件里面選擇的不動(dòng)產(chǎn)租賃5%的稅率。現(xiàn)在納稅申報(bào)時(shí)填這個(gè)表的時(shí)候,自動(dòng)出來的3%的稅,咋辦呢
你好 需要先去增加稅種認(rèn)定
可以直接修改嗎?我看那個(gè)數(shù)目可以修改為5%后的稅
稅額不允許修改的,這個(gè)是自動(dòng)出來的。