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公司是一般納稅人,銷項是58754.99、進項是55245.61,轉(zhuǎn)出未交增值稅是6431.81這個分錄怎么做啊

2021-01-13 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-13 17:03

你好,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6431.81,貸應(yīng)交稅費--未交增值稅6431.81

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你好,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6431.81,貸應(yīng)交稅費--未交增值稅6431.81
2021-01-13
哦,你不可能一直沒有進項,可能只是目前而沒有,正規(guī)的操作方法,是需要將銷項進項的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2022-08-20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 你有留底的時候轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額, 現(xiàn)在有貸方余額抵扣了。
2023-02-20
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-24
你好!對的,分錄就是這樣了。
2021-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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