同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款
請(qǐng)問老師 我們?cè)?月底開具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時(shí)做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后8月初收到了款項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤 紅沖了(普通發(fā)票) 請(qǐng)問老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢?
老師,我們平常預(yù)存話費(fèi)和收到發(fā)票的賬務(wù)處理如下圖,現(xiàn)在座機(jī)已經(jīng)不用了,其他應(yīng)收款賬戶余額136.12元,發(fā)票丟失且無法補(bǔ)開了,年底了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,例如小王每個(gè)月申請(qǐng)備用金3000元,然后在筆華這家采購辦公用品憑票來報(bào)銷平賬,我這個(gè)從備用金到他采購了提供發(fā)票了這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀,分錄應(yīng)該怎么做 借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款3000。 管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款。 老師貸方其他應(yīng)收款應(yīng)該小王呢 還是愛華呢
老師,例如小王每個(gè)月申請(qǐng)備用金3000元,然后在筆華這家采購辦公用品憑票來報(bào)銷平賬,我這個(gè)從備用金到他采購了提供發(fā)票了這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀,分錄應(yīng)該怎么做 借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款3000。 管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款。 老師貸方其他應(yīng)收款寫小王 那不是跟發(fā)票不一致了么
收到稅局的通知說公司收到虛開的增值稅發(fā)票。2018年的時(shí)候開的辦公用品的發(fā)票。金額含稅共計(jì)10萬。當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)100000 貸:銀行存款4920.5 庫存現(xiàn)金38549.22 其他應(yīng)收款~A,5000 其他應(yīng)收款~B,51530.28 A現(xiàn)在已經(jīng)離職了,請(qǐng)問這樣的話,要怎么做賬務(wù)處理呢?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
是這樣嗎? 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
同學(xué),你好 對(duì)對(duì),這樣做的
好的,這樣就平賬了是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,對(duì)的
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!
對(duì)了,老師那摘要應(yīng)該怎樣寫比較好?
同學(xué),你好 摘要可以寫:壞賬
好的,謝謝老師
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