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老師,例如小王每個月申請備用金3000元,然后在筆華這家采購辦公用品憑票來報銷平賬,我這個從備用金到他采購了提供發(fā)票了這個賬務(wù)怎么處理呀,分錄應(yīng)該怎么做 借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款3000。 管理費用,辦公費,貸其他應(yīng)收款。 老師貸方其他應(yīng)收款寫小王 那不是跟發(fā)票不一致了么

2023-07-18 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-18 10:33

你好,沒事的,這個整個分錄都是正確的,而且其他應(yīng)收款后面就是放小王就行,,這個是正確的賬務(wù)處理說明是小王代為支付的款項。

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你好,沒事的,這個整個分錄都是正確的,而且其他應(yīng)收款后面就是放小王就行,,這個是正確的賬務(wù)處理說明是小王代為支付的款項。
2023-07-18
你好;? ?對 ;就這樣寫; 寫 員工的名字?
2023-07-18
你好,借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款3000。 管理費用,辦公費,貸其他應(yīng)收款。
2023-07-18
那如果說你現(xiàn)在又找他借款的話,那就是按其他應(yīng)付款來處理啊。
2022-12-13
?你好? ?1 是的? ? 這個是掛其他應(yīng)收款的? 2;? ? ?應(yīng)該是做應(yīng)收賬款? ? ? ?做成本 沖應(yīng)收賬款;? ? 主要區(qū)別就是 :應(yīng)收賬款是計算和主營業(yè)務(wù)收入有關(guān)賒銷的往來核算,而其他應(yīng)收款是核算與其主營業(yè)務(wù)無關(guān)的往來。
2021-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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