這個在正式申報的時候是不是可以抵減回來 可以
老師我們是深圳的企業(yè),現(xiàn)在在惠州預(yù)繳的稅金有預(yù)繳企業(yè)所得稅,這個在正式申報的時候是不是可以抵減回來
老師好,我們在異地預(yù)繳了企業(yè)所得稅 現(xiàn)在這個月我申報企業(yè)所得稅的時候 選擇這個特定業(yè)務(wù)預(yù)繳進(jìn)去 查詢不到我預(yù)繳的信息 異地說我們跨省了,所以查不到 那現(xiàn)在我怎么遞減預(yù)繳企業(yè)所得稅款呢?
深圳勞務(wù)公司,惠州項目,在9月份,10月份的時候一個工人的工資申報錯誤,現(xiàn)在已經(jīng)重新更正申報?,F(xiàn)在稅局要求更正企業(yè)所得稅,不知道企業(yè)所得稅怎么更正,我們是每個月開發(fā)票,按照開票金額預(yù)繳企業(yè)所得稅的,更正的話,各項數(shù)據(jù)怎么填啊
異地預(yù)繳的增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅。在下月申報的時候都可以抵回來是嗎老師
你好 老師 我想問一下 跨區(qū)域報告 預(yù)繳企業(yè)所得稅是沒有抵減本企業(yè)的所得稅對嗎?只有預(yù)繳的增值稅可以在項目結(jié)束后會回公司申報增值稅減去預(yù)繳增值稅來處理,對嗎?
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報廢會計分錄怎么做 購冰柜3200元累計折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項發(fā)票做賬了,月初也申報了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應(yīng)商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤總額是負(fù)數(shù),凈利潤是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤相等。這個所得稅怎么解釋