你好 那你能聯(lián)系對(duì)方客戶嗎 ? 看能不能把這個(gè)發(fā)票紅沖 把對(duì)應(yīng)的紅沖發(fā)票 和正確發(fā)票 一起給他們處理下分錄
小規(guī)模納稅人,開票的時(shí)候錯(cuò)把3%,開成5%了,申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),票據(jù)追不回來了,請(qǐng)問一下這種情況如何處理
小規(guī)模納稅人在2023年1月9日以前開具了3%的增值稅普通發(fā)票,在發(fā)票不能追回的情況下怎么多賬務(wù)處理呢,季度報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫?
老師,請(qǐng)問一下,一個(gè)公司,他既開了3%的增值稅普通發(fā)票,又開了1%的普通發(fā)票,然后在申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不同。通過的情況,這種情況又怎么處理嘞?
老師,請(qǐng)問一下,一個(gè)小規(guī)模公司,他既開了3%的增值稅普通發(fā)票,又開了1%的普通發(fā)票,然后在申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不同。通過的情況,這種情況又怎么處理?
進(jìn)出口貿(mào)易公司,成立公司的時(shí)候成立的是小規(guī)模納稅人,報(bào)關(guān)單也開出來了,后面才發(fā)現(xiàn)成立錯(cuò)了,10月份升成一般納稅人了,我現(xiàn)在把小規(guī)模時(shí)期的發(fā)票全部紅沖掉,重新開,但是報(bào)關(guān)單還是一般納稅人時(shí)期的,這個(gè)可以退稅嗎
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請(qǐng)問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺(tái),單價(jià)為18元/臺(tái),銷售成本率為60%,變動(dòng)成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計(jì)本年的銷售量會(huì)提高20%(即達(dá)到12萬臺(tái)),單價(jià)、銷售成本率、變動(dòng)成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
聯(lián)系不到,是10月份發(fā)票,網(wǎng)購的
?你好 網(wǎng)購的話 聯(lián)系不了。? 你就只有按5%把稅費(fèi)繳納了 。 然后去問下稅務(wù)局那邊是否可以操作下紅沖在按3%來報(bào)稅??
因?yàn)榻痤~比較小,直接按5%報(bào),不紅沖可以嗎,我在填報(bào)表的時(shí)候,5%那一欄不允許填,應(yīng)該怎么填報(bào)呢
?你好 可以 。? ?但是你如果欄次無法報(bào)? 就得去稅務(wù)局大廳報(bào)才行的?