你好在產(chǎn)沒有退回去,你們正常使用的話,借銀行存款貸營業(yè)外收入。
如果說預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒有發(fā)票,我怎么做賬?本來我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款。現(xiàn)在怎么做?內(nèi)賬來的
之前購買的固定資產(chǎn),后來周質(zhì)量問題打官司,對方賠了款,我付款的時(shí)候做的借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款和借:預(yù)付賬款 貸:銀存那么現(xiàn)在的賠款我應(yīng)該怎么做賬
老師,購入固定資產(chǎn)時(shí),做了借:固定資產(chǎn)1000,進(jìn)項(xiàng)稅130,貸應(yīng)付賬款-A 1130,付款時(shí),借:應(yīng)付賬款-A 1130,貸:銀行存款1130這機(jī)器不是我們的幫代買的,開發(fā)票開我們公司的,進(jìn)項(xiàng)稅我們來抵扣,跨月了我要做沖上月做的,應(yīng)付賬款-A 紅字1130,貸:銀行存款紅字1130,應(yīng)付賬款-B公司藍(lán)字1130,貸:銀行存款藍(lán)字1130,借固定資產(chǎn)清:1000,借固定資產(chǎn)1000,后面借:?(這里我要記什么營業(yè)外支出嗎)貸:固定資產(chǎn)清理,發(fā)現(xiàn)我的B公司平不了賬,不知道哪步有問題?
購買一臺機(jī)械,付了50%款,安裝完成,付尾款。支付部分金額時(shí),借:預(yù)付賬款7000.貸:銀行存款7000 支付尾款時(shí),借:固定資產(chǎn)14000.貸:預(yù)付賬款14000.借:預(yù)付賬款7000.貸:銀行存款7000.我的分錄做的對嗎
老師,如果預(yù)付了12000的冰柜款。 借:預(yù)付賬款-12000 貸:銀行存款-12000 但冰柜到貨后我只知道到了數(shù)量20臺,但我不知道這些冰柜的實(shí)際價(jià)值。那我接下來入固定資產(chǎn)的時(shí)候也是這么做嗎? 借:固定資產(chǎn)-20臺 貸:預(yù)付賬款-12000
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
申報(bào)增值稅的時(shí)候,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅金這里出現(xiàn)了負(fù)數(shù),對企業(yè)有什么影響嗎
個(gè)體戶一年都沒有開票,工商年報(bào)營業(yè)收入填多少?是0?
老師,匯算清繳后,應(yīng)納稅所得額超了300萬,是2025年7月到2026年6月30號,增值稅附加稅和印花稅不享受小微企業(yè),減50%嗎
請問贖回證券賬戶的資金 如何做會計(jì)分錄
老師你好,老師你好,年底未分配利潤的科目怎么做賬務(wù)處理
老師 問一下代理記賬公司不做庫存表 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的銷售成本按照毛利率結(jié)轉(zhuǎn)也可以哇 知道本期銷售額 按照納毛利算出成本 就可以結(jié)轉(zhuǎn)了哇
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人的好處與壞處?什么條件下小規(guī)模硬性轉(zhuǎn)為一般納稅人,怎么規(guī)避
老師,高新企業(yè)技術(shù)證書過期了,匯算清繳這個(gè)地方還要填寫嗎?另外現(xiàn)在是科技型中小企業(yè),這個(gè)編碼怎么找?
存在打印不清發(fā)票,我把紙張反過來重新打印情況,不過重新打印的是銀行回單,對于不清楚的背面,該寫什么說明,寫:此面因打印機(jī)故障打印不清字跡,已作廢可以嗎
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那還得繳稅?
需要交企業(yè)所得稅的。
固定資產(chǎn)折舊也是可以抵扣企業(yè)所得稅。