你好,是要退給員工額,下個月在個稅里面扣除多扣部分。
老師,請問公司上個月工資個稅算錯了,多扣了員工的錢,請問這個要怎么處理?
請問一下我們把個稅算錯了,把公司員工的個稅扣多了,請問這個怎么調(diào)整呢?要把多扣的個稅錢退給員工嗎?
請問老師,這個月社保多扣了我們?nèi)藛T的社保費(fèi),下個月社保要把多扣的費(fèi)用要退回我們 請問這月多扣的這個分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我想問一下,就是公司去年多扣了員工的個稅,但是去年的個稅是沒有申報的,只是按照自己算出的個稅金額,自行扣除員工的個稅,由于今年員工個稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個稅,所以公司在今年,把多扣的個稅,補(bǔ)給員工,這個補(bǔ)貼要跟工資在一起,申報個稅嗎?
老師,麻煩問下就是比如某個員工個稅計算扣多了,次月把多扣的個稅補(bǔ)到她的工資里面了,這個賬怎么做呢?
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計入財務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個?
老師,公積金個人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
也就是說可以現(xiàn)在不要退給員工,下個月做工資表是從里面扣是嗎
你好,你的理解是正確的哦