借其他應(yīng)付款,多扣個(gè)稅,貸銀行存款。
繳納了員工的個(gè)人所得稅1-3月的 但是工資才發(fā)放了1-2月,1-2月的工資里多扣了個(gè)稅,1-2月的工資扣后才交了1-3月的個(gè)稅,這個(gè)做賬時(shí)應(yīng)該怎么做呢 ,并且已經(jīng)做了補(bǔ)稅的表格把1-2月多扣的個(gè)稅補(bǔ)到4月份員工工資里
請(qǐng)問下,老板和員工當(dāng)時(shí)談的工資是稅后工資,那這個(gè)員工的個(gè)稅怎么算呢?比如,稅后工資是6000,她的個(gè)稅應(yīng)該扣多少呢
3724元是某一員工9月份1-30日的工資,圖一,她10.15辭職了,老板讓把10月份的工資放在9月一起發(fā)了,10月工資1693.54元和50元的話費(fèi),那她10月份的代扣代繳社保我怎么弄,離職人員說該扣的扣了,剩余的發(fā)給他,這么算的話,兩個(gè)月工資發(fā)多少合適,扣多少,都怎么計(jì)算呢?麻煩哪位老師寫個(gè)具體公式。
老師,請(qǐng)問一下,那個(gè) 個(gè)人所得稅申報(bào),就是現(xiàn)在我是每個(gè)月按月扣除員工的個(gè)稅的,然后系統(tǒng)里看到累計(jì)預(yù)繳,比如上個(gè)月沒超5000塊錢工資,就把這個(gè)月的金額補(bǔ)到上個(gè)月,但我扣員工工資個(gè)稅的時(shí)候沒把這筆給員工多退少補(bǔ),因?yàn)槲也恢老到y(tǒng)會(huì)這樣申報(bào),那我怎么做比較好呢?
老師我想問一下就是上個(gè)月我給員工多扣了33塊錢的工資,我就照著工資表的個(gè)稅做的,就是應(yīng)交稅費(fèi)貸方錯(cuò)誤的個(gè)稅,等下個(gè)月我把這33塊錢做到工資表里了,然后發(fā)給她了,我的個(gè)稅這還是有個(gè)33塊錢我這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理,有點(diǎn)想不明白了。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
沒有懂這個(gè)
就是你多扣的時(shí)候?qū)懡钁?yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款 如果你扣的時(shí)候貸方用了,應(yīng)交個(gè)稅,那你現(xiàn)在借方就用應(yīng)交個(gè)稅。取決于你原來多扣時(shí)用了哪個(gè)科目?