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您好老師年末一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄分別都怎么做

2021-01-12 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-12 09:44

你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??

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快賬用戶2754 追問 2021-01-12 09:45

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)老師

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齊紅老師 解答 2021-01-12 09:51

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
2021-01-12
您好, 就是按享受稅收優(yōu)惠后計(jì)算的企業(yè)所得稅,做分錄為 借:所得稅費(fèi)用 ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 ? ? ? ?貸:所得稅費(fèi)用
2020-11-16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2024-04-07
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?, 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-22
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額?
2021-03-17
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