借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
一般納稅人年末結轉(zhuǎn)增值稅怎么結轉(zhuǎn)
老師您好,請問小規(guī)模納稅人,月末也需要結轉(zhuǎn)增值稅,結轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目嗎?
老師好,一般納稅人增值稅的年末結轉(zhuǎn)科目是怎么做的?
老師,一般納稅人期末結轉(zhuǎn)增值稅怎么結轉(zhuǎn)
老師您好,一般納稅人,年末結轉(zhuǎn)增值稅三級科目怎么結轉(zhuǎn)
老師,一般納稅人,不動產(chǎn)經(jīng)營租賃多少稅率?
個人代公司給我們付款,代付證明把我們公司名字打錯了,有一月一份三月一份,這個月才拿到正確的代付證明,之前把錯誤的附在憑證后面了,,需要把錯的代付證明從賬簿里扯掉塞進去正確的嗎
老師你好,小型微利企業(yè)認定標準那個應納稅所得額是匯算清繳表上最后納稅的那個額度嗎?還是利潤表上的營業(yè)利潤或者利潤總額呢?
老師損益類的科目有哪些
請問,小規(guī)模企業(yè),是所有查帳征收還是核定征收?謝謝
本公司有收對方公司一張專票去年已認證抵扣進項了,對方說這張票沖紅,那是不是我們發(fā)起紅字信息表給對方,然后對方開負數(shù)發(fā)票給我,我進項轉(zhuǎn)出
小規(guī)模新注冊也是5年內(nèi)實繳么
服裝公司,比如這個月付的加工費是上個月下的訂單,也可能是上上個月的訂單,怎么算成本
老師有個公司以前因為股權變更遺留問題,當時做股權變更的時候比如說轉(zhuǎn)股20萬,寫的都是轉(zhuǎn)讓金額都是20萬?,F(xiàn)在稅務那邊都說要交稅,這種情況老板現(xiàn)在想把公司注銷了 這種情況能不能注銷,重新提交轉(zhuǎn)股金額比如說1元。
老師注銷成沒成功在哪里查看啊
那轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額
你好,你再看一下怎么會有余額?
平時要交稅時,是不是這樣結轉(zhuǎn),借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-交交增值稅-末交增值稅
你好,可以的,可以這么做的,那你做了我上面的第1個和第二個不就沒有余額。
老師結完后,借方有余額。
你好,你們單位有留底嗎?
進項銷項都沒有余額了,那進項轉(zhuǎn)出什么的。
有留底稅額,還有什什結轉(zhuǎn)嗎?
你好,有6地在借方有余額,正常。
有留底借方有余額,正常的,要不你把它放到哪個科目里面去?
有留底稅額,要做什么結轉(zhuǎn)嗎?
就要做其他的,你只需要做我給你發(fā)的第一個和第二。
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只需要做這一個就可以了,其他的不要做。
也就是說到時候我沒有留底的時候就平了
是的對的,是這個意思。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。