你好,根據(jù)你的描述(應該計入其他應付款,但是當時計入了營業(yè)外支出),調(diào)整分錄是 借:其他應付款 貸 :以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出
前年的高企補助,在19年收到時,計入了其他應付款。我的理解是這筆錢應該計入營業(yè)外收入。如果要調(diào),應該怎么調(diào)帳
20年付一筆款項給A公司 當時計入應收賬款-A公司 但這筆是贊助費 在21年紅沖更正該怎么做分錄? 計入營業(yè)外支出-捐贈支出 還是計入以前年度損益調(diào)整?
以前年度的暫估應付款確認不支付了應該計入營業(yè)外收入還是以前年度損益?
以前年度其他應付款當時應該做營業(yè)外收入的,現(xiàn)在想調(diào)整分錄怎么做
以前年度的付款應該計入其他應付款,但是當時計入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報個稅,是不是就需要用四月的財務報表了?
這個調(diào)整涉及以前年度繳納的所得稅嗎
你好,會涉及?以前年度的所得稅
老師麻煩你寫下所得稅的分錄 謝謝
你好,根據(jù)你的描述(應該計入其他應付款,但是當時計入了營業(yè)外支出),調(diào)整分錄是 借:其他應付款,貸 :以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出,貸:利潤分配—未分配利潤 調(diào)整所得稅分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
老師 我再問一下,所得稅是當期調(diào)還是明年匯算清繳的時候再調(diào)啊
你好,做了上述調(diào)整分錄的時候,同步調(diào)整所得稅?