你好,發(fā)票沒有拿到的話,都是要調(diào)增的,匯算清繳前能回來嗎
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師請教一個問題,我們是物業(yè)公司,前幾天住建局來檢查,我們買了中華煙招待,后因為公司的一些問題,幾個有同樣問題的物業(yè)公司一起吃飯研究解決方案,這些費用能正常報銷嗎?直接開中華煙的發(fā)票和餐飲發(fā)票記到招待費里可以嗎?這樣會不會讓人以為是行賄。之類的?如果不可以,是否可以選擇開辦公用品類的發(fā)票,但又有一個問題,辦公用品的發(fā)票金額比平常購買同類產(chǎn)品金額要5倍,這樣是否算異常?
老師我們公司購買了一個茶桌一萬多,和個人買的,打的私賬,取不來發(fā)票怎么辦?可以入費用到時候納稅調(diào)增嗎?還有一筆購買啤酒也是一萬多,打的公賬,用于以后招待的,也是取不來發(fā)票,正常入招待費,到時納稅調(diào)增嗎
老師下午好,我們公司是做貿(mào)易的 一般納稅人,每月開票金額在130萬左右,,年底老板要買幾箱茅臺送給客戶,金額在二十萬左右,這個可以一筆入招待費嗎,,對方可以開普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,,,如果我們要求對方開增值稅專用發(fā)票,,我們可以用來抵扣嗎
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個有問題的,后來我就補錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財務(wù)費用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?我補錄發(fā)票是不是做錯了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
老師您好,車間,工資,電費一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費用:247797元 當月工資:76272元 電費:40000元 管理費用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費用和財務(wù)費用為零0??
請問老師,單位2024年度,賬面補做了2019-2023年的費用,請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費可以認證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
老師,我從1月到4月的個人所得稅分別都已經(jīng)申報,但是因為現(xiàn)在有信息傳遞過來,有個別人員在1月份已經(jīng)離職,所以我要進行申報更正,然后就是我啟動了更正,從1月到4月分別啟動更正,然后再填綜合所得申號的時候,它顯示的還是從4月份開始申報,但是那個人員是1月份離職的,所以在4月份如果申報的話,1月份因為1到3月份還申報了4月份我的申報信息已經(jīng)填了,他1月份離職了,所以4月他還是沒辦法申報,怎么辦?。?/p>
老師 請問這個交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 到底是計入應(yīng)收股利還是交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計利息呀 最開始學都是計入應(yīng)收股利的 后來又說改了 都放到交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計利息里 到底是計入哪個科目 還是不同情況 計入科目不一樣呀
老師,請問我們造紙工廠是否可以成立一個回收公司給自己開票,回收公司享受即征即退的增值稅優(yōu)惠政策
老師,你好。成立一個有限合伙企業(yè),去投資一個有限責任公司,注冊資本有上面要求嗎?
請問,餐飲企業(yè)計算毛利率時,營業(yè)成本需要算上水電費、人工工資等嗎?我們以前計算毛利率,營業(yè)成本僅指食材成本
老師,公司只有銷項沒進項,最后老板要按收入的全部,規(guī)規(guī)矩矩交稅,稅務(wù)局那里會有什么風險嘛
不能,老板買的,買的時候已經(jīng)跟人家說好不要票了,但是還打公賬,我們后來跟他要票才知道沒票,我們今年是籌建期,無收入,也要納稅調(diào)增嗎?
你好,無收入,調(diào)整的話就是要繳納所得稅了,是的,也要調(diào)增的
老師那入哪個二級科目好一點呢
你好,這些無票的費用,按正??颇坑嬋耄梢宰约鹤鰝€表格記錄一下,哪些是沒有發(fā)票的,到時進行匯算調(diào)增,賬戶處理還是正常一樣做
那我這個茶桌本來是要入固定資產(chǎn),但是現(xiàn)在要做成費用我就不知道做哪個科目,麻煩老師指點一下謝謝
你好,這個茶桌就是錄固定資產(chǎn)的,不過就是計提的折舊不能稅前扣除,要調(diào)增
不可以錄費用一次調(diào)了嗎?省得要提里面折舊,每年都要調(diào)
你好,一般低于5000元可以一次性計入固定資產(chǎn),1萬多的話,計入固定資產(chǎn)會比較符合會計準則一點,但要是嫌麻煩,先計入固定資產(chǎn),然后一次性計入費用中分錄如下: 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用-辦公費 貸:累計折舊
好的謝謝老師
你好,應(yīng)該的,不用客氣