同學,如果你這個是用來送客戶的話,那你這個是可要用來抵扣增值稅的。
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現在老板接了一筆業(yè)務,對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術咨詢服務業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來對方發(fā)現發(fā)票內容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢?謝謝!
老師下午好,我們公司是做貿易的 一般納稅人,每月開票金額在130萬左右,,年底老板要買幾箱茅臺送給客戶,金額在二十萬左右,這個可以一筆入招待費嗎,,對方可以開普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,,,如果我們要求對方開增值稅專用發(fā)票,,我們可以用來抵扣嗎
老師下午好,請教一個問題:我們公司是一般納稅人銷售建筑鋼材的,,,現在老板想銷售一批沙石去工地,我們發(fā)票可以按照簡易計稅3%個點開增值稅專用發(fā)票給工地嗎,,,還有這個沙石金額大概三百萬 是私人買賣進來的沒有進項發(fā)票