同學你好 你這個計入工程施工就行了
我們之間的話,就是現(xiàn)在是他們那邊給我們供主材和輔材,但是主材原來是不進庫存,庫存商品或者不進原材料的,就是直接相當于到了顧客家,也就是說之前我不知道他們那邊這個材料是怎么付,就是做的,現(xiàn)在的話我接手,因為要付材料款嗎?就是我們分主材和輔材,輔材的話,我們是有自己的庫存,就會多進一點,每個工地領(lǐng)一些主材的話,就是對應項目下的單,我這個賬務怎么處理啊?
為建筑公司服務的商貿(mào)公司,比方說,工地上面用的一些輔材,如閘閥,短管,這些商品,已經(jīng)做到了庫存商品,現(xiàn)在用到工地了,并且取得了購貨發(fā)票,但是這些輔材又是隨主材一起以主材的名義開發(fā)票出去了。那我在結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候如果把輔材一并出庫結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我的銷項發(fā)票上又沒有顯示這一輔材。會有稅務風險嗎?要怎么規(guī)避稅務風險呢?
老師,麻煩問下,我們是建筑公司,有好多輔材,供應商把票開給我們了,但是我們跟甲方簽的合同是專業(yè)分包,只是列了主要材料,輔材的金額已經(jīng)攤進去主材里面了?,F(xiàn)在我有輔材的進項發(fā)票,但是開不出去,這個輔材我要怎么處理呀?
老師你好!我們是小規(guī)模建筑勞務公司(只有施工勞務資質(zhì)),現(xiàn)在有一個項目簽訂的勞務合同,甲供主材,我司包人工及輔材,但人工費只占45%,輔材占55%,我們已開進度款發(fā)票服務名稱為勞務,這樣行嗎?另這種情況怎么做會計分錄?謝謝你!
我是一般納稅人,我們做的鋼材的,我們開票出去也是開鋼材出去,但是對方有給我們開那種杉木的專票,那個杉木我們是作為項目要用吊機上的原材料,就是吊機上作為輔助工具用,這種我們是不需要開銷項的?,F(xiàn)在對方給我開的那個專票,我已經(jīng)抵扣了,我想問一下這種要怎么做賬呢?
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
那票不開給甲方可以嗎?開給甲方的票就只是開大項的主材嗎?
這個票我不開給甲方,那不就一直是我的材料在庫里面了嗎?
開給甲方的發(fā)票是工程服務或者建筑服務的
我們的甲方要求開明細的呀,有些大項定了價格的。
你是總包還是分包?分包要開明細的
我們是分包方
分包方就需要開明細的
但是我的輔材,當時他們做合同的時候沒有理在主合同里面。輔材費用是攤在主合同里面了,現(xiàn)在我們采購,又有輔材的進項。所以輔材進項,我不知道應該要怎么開出去呀?
同學你好 借原材料 借進項 貸銀行存款 借原材料 貸進項轉(zhuǎn)出
進項稅不能抵扣了嗎?
那我這個材料就一直掛在庫里面嗎?
你不是簡易計稅的可以抵扣
那怎么要貸:進項轉(zhuǎn)出呀?
不是簡易計稅的不用 借原材料 借進項 貸銀行存款 借工程施工 貸原材料
好的,謝謝老師
發(fā)票不開去給對方,我們直接入工程施工的成本可以嗎?
可以,你們收到收入的時候開票就行了