你好 ; 這個(gè)要計(jì)入原材料去的;到時(shí)這個(gè)領(lǐng)用計(jì)入 成本去
老師,我想問(wèn)下,就是我們公司買(mǎi)了一批木方材料,然后我們給對(duì)方公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,因?yàn)橐_(kāi)發(fā)票的,我們銀行轉(zhuǎn)賬的時(shí),那個(gè)用途那一欄。我們可以直接寫(xiě)某某項(xiàng)目木方款嗎?這樣寫(xiě)用途有什么影響嗎?
老師,麻煩問(wèn)下,我們是建筑公司,有好多輔材,供應(yīng)商把票開(kāi)給我們了,但是我們跟甲方簽的合同是專(zhuān)業(yè)分包,只是列了主要材料,輔材的金額已經(jīng)攤進(jìn)去主材里面了?,F(xiàn)在我有輔材的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是開(kāi)不出去,這個(gè)輔材我要怎么處理呀?
我是一般納稅人,我們做的鋼材的,我們開(kāi)票出去也是開(kāi)鋼材出去,但是對(duì)方有給我們開(kāi)那種杉木的專(zhuān)票,那個(gè)杉木我們是作為項(xiàng)目要用吊機(jī)上的原材料,就是吊機(jī)上作為輔助工具用,這種我們是不需要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)的。現(xiàn)在對(duì)方給我開(kāi)的那個(gè)專(zhuān)票,我已經(jīng)抵扣了,我想問(wèn)一下這種要怎么做賬呢?
老師您好,我公司掛靠建安企業(yè)承攬了一個(gè)工程,利用被掛靠方的名義采購(gòu)一批材料進(jìn)行了公對(duì)公的付款,對(duì)方也開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票,但是材料并不是我們項(xiàng)目耗用,只是利用我們項(xiàng)目進(jìn)行合同走賬付款,那我們?nèi)〉玫倪@張進(jìn)項(xiàng)涉及虛開(kāi)嗎?能否所得稅前扣除,實(shí)質(zhì)上我們項(xiàng)目也需要這種材料只不過(guò),我們項(xiàng)目私下跟木工包工包料了,一般很難發(fā)現(xiàn)材料不是我們本身項(xiàng)目耗用
老師。我們公司今年3月份訂了一批鋼材,付了定金,對(duì)方期間已經(jīng)把鋼材給我們做好了,但是我們一直沒(méi)有提貨,后來(lái)就不要這批鋼材了,想跟他結(jié)束這個(gè)合同,但是對(duì)方說(shuō)他們產(chǎn)生了損失,要扣我們的定金,現(xiàn)在6萬(wàn)的定金只退回來(lái)3萬(wàn)多,老板說(shuō)這2萬(wàn)多沒(méi)退的錢(qián)他們不給我們開(kāi)發(fā)票,問(wèn)我咋做賬,這種他應(yīng)該不用給我們開(kāi)發(fā)票吧,另外咋做賬呢?
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社保基數(shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話(huà),月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣(mài)出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開(kāi),年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開(kāi)具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤(pán)盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷(xiāo)售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶(hù)付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用