你好 期初貸方余額表示企業(yè)計(jì)算出來(lái)的要繳納的增值稅 負(fù)數(shù)余額表示企業(yè)沒有抵扣完的增值稅。 不需要考慮期初 把本月的都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就可以了
2019年末結(jié)轉(zhuǎn),2020年期初余額財(cái)政撥款一項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)。這個(gè)問(wèn)題要怎么調(diào)整(做會(huì)計(jì)分錄)
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?這個(gè)期初貸方余額為負(fù)數(shù)代表什么?結(jié)轉(zhuǎn)需不要考慮期初?
老師,月末,一般納稅人,增值稅貸方余額-5000。這個(gè)咋結(jié)轉(zhuǎn)?這個(gè)貸方負(fù)數(shù)不是借方么
老師,我前幾個(gè)月的增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),科目余額表里的應(yīng)交增值稅的貸方為負(fù)數(shù),這種的怎么辦
期初預(yù)付賬款余額146000元,為什么這個(gè)月期末結(jié)轉(zhuǎn)試算不平,負(fù)責(zé)表里面那個(gè)科目要設(shè)置起初數(shù)?
老師,是不是要把稅務(wù)申報(bào)了才能注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照啊
9月時(shí)候 公司發(fā)了500/人 過(guò)節(jié)費(fèi),這申報(bào)個(gè)稅時(shí)候 ,是合并9月的工資表中加一欄過(guò)節(jié)費(fèi), 申報(bào)工資薪金是嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)去年購(gòu)入的設(shè)備1,000,000對(duì)方給我們開完了發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了之后我們發(fā)現(xiàn)有部分,也就是說(shuō)500,000設(shè)備的質(zhì)量不合格,對(duì)方已同意退貨,那么這個(gè)退貨發(fā)票怎么開?請(qǐng)說(shuō)的詳細(xì)一些。
老師,季報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)職工薪酬那欄怎么填寫?從哪里取數(shù)
納稅人在什么情況下可以免稅
老師,昨天申報(bào)的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了,還能更改嗎?怎么更改,謝謝!
農(nóng)民專業(yè)合作社采用〈農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度〉報(bào)表,補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理?麻煩寫一下完整的分錄
老師:銀行存款余額為正,庫(kù)存現(xiàn)金科目沒啟用過(guò),為什么到資產(chǎn)負(fù)債表這一步貨幣資金就為負(fù)數(shù)了?
老師好,請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金現(xiàn)在申報(bào)的應(yīng)該是2024年的對(duì)嗎?
麻煩能不能寫出來(lái)?
你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理 月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為應(yīng)交的,則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為多交的,則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)