你好 你是不多計(jì)提了
20年疫情所得稅申請(qǐng)21年交,21年報(bào)表是負(fù)數(shù)不用交所得稅,但是利潤(rùn)表顯示所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)之前也沒(méi)交這個(gè)所得稅現(xiàn)在報(bào)表還要改嗎?
20年計(jì)提了所得稅,21年申報(bào)匯算清繳時(shí)最終不用交,但是20年報(bào)表凈利潤(rùn)還是扣除了計(jì)提所得稅,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)填寫凈利潤(rùn)是按扣除的填還是最終沒(méi)扣的填
老師好,之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤(rùn)表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額,但是申報(bào)表里是沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
21年所得稅年報(bào)(利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的不用交所得稅),但是有幾個(gè)費(fèi)用地方填寫錯(cuò)誤了。現(xiàn)在可以改嗎?
老師,企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額,交企業(yè)所得稅稅,和利潤(rùn)表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對(duì)吧。但2021年年度彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù),那這樣就不能彌補(bǔ)了對(duì)吧,彌補(bǔ)表里,數(shù)據(jù)只有是負(fù)數(shù)的情況下才能彌補(bǔ),這樣理解對(duì)嗎?但2021年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表還是負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)整
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開(kāi)傭金發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒(méi)看懂?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司沒(méi)有庫(kù)管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來(lái)了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫(kù)管,說(shuō)把進(jìn)銷存給我接了,但是有個(gè)問(wèn)題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來(lái)的話就得先報(bào)無(wú)票收入,開(kāi)票后再充抵,但是這樣我覺(jué)得好麻煩噢,有沒(méi)有什么辦法可以解決一下這個(gè)問(wèn)題呀
之前我們開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開(kāi),對(duì)方已經(jīng)填了紅字信息表,我們?cè)趺床僮?/p>
老師以前年度的稅金滯納金,走營(yíng)業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤(rùn)
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請(qǐng)問(wèn)一下申請(qǐng)高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個(gè)進(jìn)銷存應(yīng)該怎么弄哇
個(gè)體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)副產(chǎn)品開(kāi)的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個(gè)點(diǎn)算稅,怎么算的?
上個(gè)季度有所得稅但是沒(méi)交,
需要紅沖多計(jì)提的
怎么沖回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)