你好 你是不多計提了

20年疫情所得稅申請21年交,21年報表是負(fù)數(shù)不用交所得稅,但是利潤表顯示所得稅費用有數(shù)據(jù)之前也沒交這個所得稅現(xiàn)在報表還要改嗎?
20年計提了所得稅,21年申報匯算清繳時最終不用交,但是20年報表凈利潤還是扣除了計提所得稅,請問工商年報填寫凈利潤是按扣除的填還是最終沒扣的填
老師好,之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額,但是申報表里是沒有這個數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報表和申報表里的利潤總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
21年所得稅年報(利潤是負(fù)數(shù)的不用交所得稅),但是有幾個費用地方填寫錯誤了?,F(xiàn)在可以改嗎?
老師,企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額,交企業(yè)所得稅稅,和利潤表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對吧。但2021年年度彌補虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù),那這樣就不能彌補了對吧,彌補表里,數(shù)據(jù)只有是負(fù)數(shù)的情況下才能彌補,這樣理解對嗎?但2021年財務(wù)報表利潤表還是負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù),這個數(shù)據(jù)怎么調(diào)整
你好,當(dāng)月計提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報完成下期還能改嗎?
旅客運輸服務(wù),高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
上個季度有所得稅但是沒交,
需要紅沖多計提的
怎么沖回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
借所得稅費用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)