你好,寫成現(xiàn)在的時(shí)間
老師,請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)2020年7——12月份的報(bào)銷單現(xiàn)在才交到財(cái)務(wù),賬務(wù)處理時(shí)是不是寫成現(xiàn)在的時(shí)間,該沖銷暫支款的沖銷,差額部分補(bǔ)給就可以
老師您好,請(qǐng)問(wèn)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)月應(yīng)該取得發(fā)票當(dāng)月報(bào)銷,但是現(xiàn)在2020年12月26日至12月31日發(fā)生的ETC過(guò)路費(fèi),2021年1月7日才能取得發(fā)票,發(fā)生上注明了行程的時(shí)間都是2020年的,發(fā)票日期是1月7日,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)可以入賬報(bào)銷嗎?金額比較大,有幾千元
12月份采購(gòu)自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單,借原材料,其他應(yīng)付款,生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料,但是現(xiàn)在報(bào)銷時(shí)候只有收據(jù),財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購(gòu)用油票來(lái)沖材料費(fèi),那我這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
去年12月份采購(gòu)自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單,但是現(xiàn)在報(bào)銷時(shí)候只有收據(jù),財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購(gòu)用油票來(lái)沖材料費(fèi),那我這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢,之前做賬入系統(tǒng)是借材料,貸其他應(yīng)付款,生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售
去年12月份采購(gòu)自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單,但是現(xiàn)在報(bào)銷時(shí)候只有收據(jù),財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購(gòu)用油票來(lái)沖材料費(fèi),那我這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢,之前做賬入系統(tǒng)是借材料,貸其他應(yīng)付款,生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售
老師下午好,我想問(wèn)一下利潤(rùn)表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來(lái)的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里?。?/p>
老師 做三欄式明細(xì)賬 第一頁(yè)寫滿了 需要翻頁(yè)怎么操作
測(cè)量工具計(jì)入什么科目
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開(kāi)始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理