同學(xué)你好!這個(gè)的話 要做在去年的其他應(yīng)收款的哦
老師,小規(guī)模納稅人在10月從公司轉(zhuǎn)了6萬到法人卡上,備注借款 ,我是1月拿到回單才發(fā)現(xiàn),這個(gè)情況我現(xiàn)在怎么處理?
老師好,請(qǐng)問公司有一張普票是21年6月開的,當(dāng)時(shí)沒拿到這張票,在7月已付款,付款記的預(yù)付賬款。今年5月才拿到票,現(xiàn)在這張票我應(yīng)該怎么記賬呢?公司是小規(guī)模納稅人
老師,我公司老板在公司注冊(cè)時(shí)向別人借款10萬用于購(gòu)買機(jī)器設(shè)備,當(dāng)時(shí)別人是直接轉(zhuǎn)賬他個(gè)人卡的沒有經(jīng)過公司賬戶,機(jī)器設(shè)備也沒有發(fā)票,現(xiàn)在要還借款,怎么合法才可以從公司公賬上還款給別人
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,主要是疫情人員轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù),今,這個(gè)月才開9月轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)票,今累計(jì)已開票400多萬。如果再把10月的一開就超過了500萬了,我們沒有進(jìn)項(xiàng),所以不能轉(zhuǎn)為一般納稅人。那我現(xiàn)在把今年的發(fā)票推到明年開,按開票申報(bào)收入,是不是有違規(guī)?我們的發(fā)票都有備注月份的。
比如說一家公司9月1號(hào)要轉(zhuǎn)一般納稅人之前是小規(guī)模 但是從22年底到今年9月1號(hào)這段時(shí)間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)合同。公司的上游進(jìn)項(xiàng)發(fā)表都是小規(guī)模公司,開的一個(gè)點(diǎn) 普票。 現(xiàn)在9月1號(hào)轉(zhuǎn)成一般納稅人了,公司對(duì)外開只能開增值稅發(fā)票了,這種情況怎么處理
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
這個(gè)知道,稅務(wù)上會(huì)不會(huì)默認(rèn)這6萬是股東紅利,要繳個(gè)人所得稅?
這個(gè)要被稅務(wù)發(fā)現(xiàn)的話? ?嚴(yán)格的話? 是會(huì)這樣的。。。 可以 借:庫(kù)存現(xiàn)金 ? ?貸:其他應(yīng)收款 表示年末已經(jīng)歸還了。。。 今年年初? 可以做反向分錄? ?表示又借走了。。。
問題是12.31前老板借公司在我賬套內(nèi)1-9月的錢已經(jīng)全部還清,這6萬是我不知道的,如果按你的方法,老板的應(yīng)收賬款要負(fù)數(shù)了
紅利的個(gè)人所得稅征收率是多少?20%?
你要先把這個(gè)不知道的6萬元? ? 分錄做上啊。。。? ? 然后再做? ?是平掉的。。。 嗯嗯 是20%的。。。
哦哦,這樣啊,知道了,謝謝老師!
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝