發(fā)票都有備注月份這個(gè)是什么意思
請(qǐng)問老師,我公司7月份的時(shí)候連續(xù)12個(gè)月開票已經(jīng)超過了500萬,但我們沒有主動(dòng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅,想等稅局那邊通知之后再轉(zhuǎn),可以嗎?我想知道的是在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前我們開票超過500萬那部分是否還可以按小規(guī)模開票,轉(zhuǎn)為一般納稅人以后會(huì)不會(huì)要求把這部分開票的補(bǔ)稅啊
我們公司是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,有一項(xiàng)工程今年已完工還未開發(fā)票,但是對(duì)方公司要求我們2021年才開發(fā)票,如果明年再確認(rèn)收入開具發(fā)票,我們公司明年可能會(huì)超出小規(guī)模納稅人銷售額500萬的標(biāo)準(zhǔn)而升為一般納稅人, 我們公司能否先在今年2020年先確認(rèn)收入,按無票收入申報(bào)增值稅并繳納?2021年再開具發(fā)票,這樣子銷售額算2020年還是2021年?是否還符合小規(guī)模納稅人500萬以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)?
你好老師,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模建筑公司,今年中了有五個(gè)標(biāo),開票金額快要到500萬了,是不是到500萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人?小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人在這個(gè)過程中,我的那個(gè)發(fā)票怎么辦?我現(xiàn)在工地上,每個(gè)工地上給的都是普通發(fā)票??梢灾v詳細(xì)點(diǎn)嗎?
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目,截止到現(xiàn)在給甲方開票45萬,成本費(fèi)用合計(jì)下來是虧損的,但是項(xiàng)目工程款甲方還沒有都付完,預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工,這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會(huì)有幾萬的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬左右,但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年,明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開完再開155萬的發(fā)票(項(xiàng)目總造價(jià)200萬,今年已開45萬,這個(gè)月及今年不再開票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票,所以我們就每個(gè)季度開45萬
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,主要是疫情人員轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù),今,這個(gè)月才開9月轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)票,今累計(jì)已開票400多萬。如果再把10月的一開就超過了500萬了,我們沒有進(jìn)項(xiàng),所以不能轉(zhuǎn)為一般納稅人。那我現(xiàn)在把今年的發(fā)票推到明年開,按開票申報(bào)收入,是不是有違規(guī)?我們的發(fā)票都有備注月份的。
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
就是在備注欄寫上是幾月的
這個(gè)備注欄是手寫的。同學(xué)
你好,這個(gè)備注欄是你們開票時(shí)輸入進(jìn)去的
對(duì)方要求開的
這個(gè)備注欄不是發(fā)票開具必須項(xiàng)目,你可以與對(duì)方溝通