你做賬的時候直接按實際做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,開紅字 開藍(lán)字不需要再做賬了,給專管員說下,
老師 我方收到對方開票,財務(wù)當(dāng)時沒審核出商品單價有誤,就入了賬,已認(rèn)證抵扣,那么本月才發(fā)現(xiàn)上月的票有問題,現(xiàn)在需要沖紅,對于開錯的票現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整呢?
你好老師,上個月底開出一張專用發(fā)票,由于單價跟數(shù)量錯誤,對方?jīng)]有勾選認(rèn)證,并且已退回,我已沖紅開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在屬于跨月又跨年,我要怎么調(diào)整賬務(wù)處理?
老師,本月已認(rèn)證專票,發(fā)現(xiàn)錯誤,我方出具紅字信息,對方紅沖重開,報稅的時候,稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理,是直接轉(zhuǎn)出嗎,可是報稅時稅務(wù)沒有這筆進(jìn)項稅額,而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項轉(zhuǎn)出額,這個怎么解決,如果在賬上轉(zhuǎn)出,可是我都沒有做進(jìn)項,下月認(rèn)證的話,相當(dāng)于沖平了,沒有抵扣進(jìn)項
公司上個月購買的勞保鞋,因為質(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
老師您好!請問我上個月有張進(jìn)項票,我當(dāng)時是在電子稅務(wù)局里進(jìn)項勾選確認(rèn)了的,我們會計對于這張發(fā)票上個月并沒有做任何賬務(wù)處理,因為發(fā)票開錯了,這個月呢對方?jīng)_紅并重新開了一張過來,請問我需要再次勾選嗎?我應(yīng)該如何處理? 現(xiàn),進(jìn)項票給我們開錯了,這個月重新開 過來,我需要怎么操作呢,再次勾選嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
我們銷售方開出了發(fā)票,上個月肯定要做銷售收入了,但是銷項肯定是增加了,也直接影響到了凈利潤吧?這個月開紅字負(fù)數(shù),再重開一張正確的嗎?為啥不需要做賬呀
那是之前就是你正確做,不是按錯誤發(fā)票做賬
所以后面開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字不需要做賬,那是12月就按正確做過了,這樣,
這個月開正確發(fā)票,然后給對方嗎?
是的,是的,正確發(fā)票給對方2聯(lián),普通發(fā)票是一聯(lián),
因為我現(xiàn)在還沒有做賬,上個月這張發(fā)票我必須要入賬的是嗎?
這個月沖紅,重開就不需要調(diào)整賬務(wù)處理了是嗎?跟上個月也沒有關(guān)系是嗎?
直接按正確做12月賬上就可以,開錯誤發(fā)票,紅字發(fā)票,正確發(fā)票都貼后面就可以,
這個月沖紅的,還有重開的都貼在12月的發(fā)票里面嗎?
是的,是的,這個前提你收入做賬這個不是按錯誤發(fā)票,是按正確做的,
我有點(diǎn)繞不過來,第一次遇到這種情況,你的意思是,上個月開的發(fā)票錯了但是也繼續(xù)做收入入賬,這個月沖紅開負(fù)數(shù)發(fā)票,再重開一張正確的發(fā)票全部附在12月的錯誤這張發(fā)票后面,這個月就不用做賬務(wù)處理,視為沒有開過發(fā)票一樣,是這個意思吧!
是的,是的,是這個意思,你做賬的時候按正確做哈,不是錯誤發(fā)票做,
你是指上個月做賬按正確的這張發(fā)票做嗎
是的,是的,是的,是的,
如果專管員不允許這么操作,又該怎么處理?
一般都可以,那就做紅字,借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),按正確發(fā)票做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅