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你好老師,上個月底開出一張專用發(fā)票,由于單價跟數(shù)量錯誤,對方?jīng)]有勾選認(rèn)證,并且已退回,我已沖紅開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在屬于跨月又跨年,我要怎么調(diào)整賬務(wù)處理?

2021-01-09 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-09 10:38

你做賬的時候直接按實際做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,開紅字 開藍(lán)字不需要再做賬了,給專管員說下,

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快賬用戶2262 追問 2021-01-09 10:45

我們銷售方開出了發(fā)票,上個月肯定要做銷售收入了,但是銷項肯定是增加了,也直接影響到了凈利潤吧?這個月開紅字負(fù)數(shù),再重開一張正確的嗎?為啥不需要做賬呀

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齊紅老師 解答 2021-01-09 10:57

那是之前就是你正確做,不是按錯誤發(fā)票做賬

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齊紅老師 解答 2021-01-09 10:57

所以后面開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字不需要做賬,那是12月就按正確做過了,這樣,

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快賬用戶2262 追問 2021-01-09 11:04

這個月開正確發(fā)票,然后給對方嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:10

是的,是的,正確發(fā)票給對方2聯(lián),普通發(fā)票是一聯(lián),

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快賬用戶2262 追問 2021-01-09 11:15

因為我現(xiàn)在還沒有做賬,上個月這張發(fā)票我必須要入賬的是嗎?

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快賬用戶2262 追問 2021-01-09 11:20

這個月沖紅,重開就不需要調(diào)整賬務(wù)處理了是嗎?跟上個月也沒有關(guān)系是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:21

直接按正確做12月賬上就可以,開錯誤發(fā)票,紅字發(fā)票,正確發(fā)票都貼后面就可以,

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快賬用戶2262 追問 2021-01-09 11:23

這個月沖紅的,還有重開的都貼在12月的發(fā)票里面嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:35

是的,是的,這個前提你收入做賬這個不是按錯誤發(fā)票,是按正確做的,

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快賬用戶2262 追問 2021-01-09 11:42

我有點(diǎn)繞不過來,第一次遇到這種情況,你的意思是,上個月開的發(fā)票錯了但是也繼續(xù)做收入入賬,這個月沖紅開負(fù)數(shù)發(fā)票,再重開一張正確的發(fā)票全部附在12月的錯誤這張發(fā)票后面,這個月就不用做賬務(wù)處理,視為沒有開過發(fā)票一樣,是這個意思吧!

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:48

是的,是的,是這個意思,你做賬的時候按正確做哈,不是錯誤發(fā)票做,

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快賬用戶2262 追問 2021-01-09 11:52

你是指上個月做賬按正確的這張發(fā)票做嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-09 12:02

是的,是的,是的,是的,

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快賬用戶2262 追問 2021-01-09 12:13

如果專管員不允許這么操作,又該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 12:51

一般都可以,那就做紅字,借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),按正確發(fā)票做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅

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你做賬的時候直接按實際做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,開紅字 開藍(lán)字不需要再做賬了,給專管員說下,
2021-01-09
您好,由于跨月紅沖,上個月是有銷項稅的,這個月銷項稅是負(fù)數(shù)
2021-01-05
這個庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,之后按新發(fā)票重新做
2020-08-31
1,如果你沒有入賬,可以退回,入賬了不退回 2,是的 3,按正確的稅率,一般納稅人的稅綠
2021-08-04
你好;? 沒有認(rèn)證; 退給對方; 你退貨做分錄即可; 之前你購貨做的啥科目的??
2023-05-04
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