你好,暫估固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
老師 我們8月份賣固定資產(chǎn)(折舊還沒提完),對方也把錢打給我們了,但是我們還沒開票,等到10月份再開票 那9月份做賬的一整套分錄要怎么做呢
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
我收到別人公司的人貨物 對于我來說是固定資產(chǎn) ,我沒給錢 他們也沒開票過來,對方讓我掛帳 怎么做分錄呀
老師好,別人掛靠我公司,發(fā)票也開來了,他的最后一筆錢想讓我打給公對公開專票,但是開專票這個材料款又是另一個項目的。這種是不是不可以呀,他又想開專票,但是他新項目的錢甲方還沒有打錢,沒有錢來,我們公司賬戶上也沒有什么錢,怎么做才好
老師,你好,是這樣的:我公司買進(jìn)一個固家資產(chǎn) 在轉(zhuǎn)手賣出去, 但買進(jìn)來的錢打了,90%票沒有開,我們賣給客人的也是給我們90%的錢,現(xiàn)在要開票給客人,買進(jìn)來的是分兩家供應(yīng)商,他們是開了什么類型的機(jī)器,我賣出去就組裝好的賣給客人,請問這分錄我們要怎么做賬呀?
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票?。?/p>
老師個體戶工程文修隊購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
我掛其他應(yīng)付可以嗎
我掛其他應(yīng)付可以嗎? 可以的呀
不好意思 我是掛了應(yīng)付。。。那股東公司幫我公司墊付的錢 ,其他公司也沒給我們開票,我怎么跟他們掛往來呀
暫估固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-XX公司 你應(yīng)付對方公司,就是往來了