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老師 我們8月份賣固定資產(chǎn)(折舊還沒提完),對方也把錢打給我們了,但是我們還沒開票,等到10月份再開票 那9月份做賬的一整套分錄要怎么做呢

2020-10-22 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 09:53

你好? 沒有開票的話? 9月還是要做 :借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? 變賣:借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益? ?

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快賬用戶8092 追問 2020-10-22 09:57

做未開票收入嗎?但是我們9月份的增值稅已經(jīng)報(bào)完了,沒報(bào)這筆未開票收入 打進(jìn)來的錢能不能先做預(yù)收費(fèi)用呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-22 10:03

你好 是的。 先按實(shí)際做 。到時(shí)你開票后在紅字分錄沖掉。在按發(fā)票來做賬一遍 。? ? 這個(gè)你們是月報(bào)的話就不能這樣來做。 會(huì)延遲報(bào)稅的? ?

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你好? 沒有開票的話? 9月還是要做 :借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? 變賣:借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益? ?
2020-10-22
你好 ;? ?是的。 先補(bǔ)折舊分錄。在做固定資產(chǎn)清理分錄? ?
2021-11-02
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2022-09-14
你這里合同簽訂就計(jì)入固定資產(chǎn),然后次月開始折舊,就是分期付款購買設(shè)備的處理。
2020-11-07
您好,可以調(diào)整6月報(bào)表。
2020-08-27
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