你好 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)—分配的利潤
利潤表的凈利潤是9萬。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初是7萬,與利潤表凈利潤相差2萬。本月有一筆分錄是分紅:借利潤分配2萬,貸銀行存款2萬。是不是跟這筆有關(guān)系,要怎么調(diào)整
12月股東分紅,未分配利潤55萬,12月資產(chǎn)表格的未分配跟利潤表加起來是不是要減掉55萬
老師,19年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤100萬,20年未分配利潤200萬,在20年12月份底結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)未分配利潤,應(yīng)該是300萬哈,而且這300萬應(yīng)該是21年初的未分配利潤是嗎,如果21年2月向股東分配了利潤30萬,請(qǐng)問21年2月的未分配利潤是不是220萬
老師,股東分紅了三次,看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)字不對(duì),說沒有這么多未分配利潤可分紅! 我們從2018年10月營業(yè) 2018.10月到2021.5月,每月凈利潤金額相加的累計(jì)數(shù)減去股東已分紅金額,就是2021.5月的未分配利潤金額
股東要分紅是看資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤嗎? 未分配利潤是正數(shù)才能分紅是嗎?
1.某企業(yè)2021年10月,月初產(chǎn)成品50件,其單位產(chǎn)品固定制造費(fèi)用為210元,假設(shè)均為上月生產(chǎn)的存貨。2021年10月,當(dāng)月完工2000件,當(dāng)月銷售1900件2021年11月,當(dāng)月完工1800件,當(dāng)月銷售1860件2021年每月固定制造費(fèi)用均為360000元情形一:企業(yè)采用先進(jìn)先出法對(duì)存貨計(jì)價(jià)情形二:企業(yè)采用后進(jìn)先出法對(duì)存貨計(jì)價(jià)情形三:企業(yè)采用加權(quán)平均法對(duì)存貨計(jì)價(jià)請(qǐng)分別計(jì)算上述三種情況下,該企業(yè)2021年10月和11月在完全成本法與變動(dòng)成本法下當(dāng)期稅前利潤的差異,并判斷完全成本法與變動(dòng)成本法下當(dāng)期利潤孰高求具體解題步驟,謝謝了
老師,我上個(gè)月購入庫存,然后確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)庫存,這個(gè)月想把上月購入的庫存沖銷掉,我是不是也面玲沖銷收入呀
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后不夠可以提交勾選后,再次勾選直到扣抵扣銷項(xiàng),然后統(tǒng)計(jì)確認(rèn),流程?
銷售折扣開的紅字發(fā)票如何做賬
農(nóng)行,禁止非柜臺(tái)交易……有遇到過嗎
老師,印花稅按次申報(bào),日期選錯(cuò)了,產(chǎn)生了幾毛錢的滯納金,但扣款時(shí)沒有扣滯納金是怎么回事,現(xiàn)在補(bǔ)繳在哪里繳
計(jì)提增值稅怎么計(jì)提呢
老師,請(qǐng)問非員工在公司掛社保,賬務(wù)怎么處理合適?全部按照其他應(yīng)收款處理,還是虛擬工資發(fā)放做賬?謝謝
老師,4月份多開了1張收購發(fā)票,小麥114200元,5月開紅字發(fā)票一114200元沖銷了,那么請(qǐng)問發(fā)票怎么勾選,4月份發(fā)票正數(shù)可以勾選嗎?5月紅字是否要勾選
深圳生產(chǎn)企業(yè)出口退稅用的什么軟件?