借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)收款2000

這里面的招待費(fèi)是員工之前向公司借備用金1000元里面支付了730元,現(xiàn)在這個(gè)730元被我直接計(jì)入了成本,那員工現(xiàn)在歸還了剩余270元,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。那這個(gè)730元的報(bào)銷費(fèi)用我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?才能沖銷員工借款?
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師,例如小王每個(gè)月申請(qǐng)備用金3000元,然后在筆華這家采購(gòu)辦公用品憑票來(lái)報(bào)銷平賬,我這個(gè)從備用金到他采購(gòu)了提供發(fā)票了這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀,分錄應(yīng)該怎么做 借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款3000。 管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款。 老師貸方其他應(yīng)收款應(yīng)該小王呢 還是愛華呢
老師,例如小王每個(gè)月申請(qǐng)備用金3000元,然后在筆華這家采購(gòu)辦公用品憑票來(lái)報(bào)銷平賬,我這個(gè)從備用金到他采購(gòu)了提供發(fā)票了這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀,分錄應(yīng)該怎么做 借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款3000。 管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款。 老師貸方其他應(yīng)收款寫小王 那不是跟發(fā)票不一致了么
掛靠公司中的收到全額款項(xiàng),例如:收到8000元,有3000元收入,另外5000元要轉(zhuǎn)給其他人。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?等于是給紅包給對(duì)方,屆時(shí)要轉(zhuǎn)到老板的賬戶,然后再取現(xiàn)金出來(lái)給對(duì)方。 我們做內(nèi)賬要怎么做的??jī)?nèi)賬那5000元,可以這樣子做嗎?借:銀行8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 其他應(yīng)付款-張三5000?但是這些錢都得轉(zhuǎn)到老板賬戶取現(xiàn)金出來(lái),這分錄是:借:其他應(yīng)付款-張三5000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金5000 這樣子做可以嗎?
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來(lái)的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒(méi)有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報(bào)銷,老板說(shuō)暫時(shí)不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn),1900塊錢
請(qǐng)問(wèn)老師實(shí)務(wù)互換會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個(gè)月社保基數(shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個(gè)人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個(gè)月已經(jīng)做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個(gè)憑證怎么做。
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
老師,我不報(bào)23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個(gè)征期報(bào),把時(shí)間填到23年,系統(tǒng)會(huì)直接計(jì)算嗎
樸老師 來(lái) 這個(gè)初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請(qǐng)看看對(duì)不對(duì) 1??因?yàn)槭堑谝荒昴瓿躅A(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個(gè)時(shí)點(diǎn),資產(chǎn)帳面價(jià)值=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說(shuō)在初始時(shí)點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒(méi)有反應(yīng)這筆分錄,這是因?yàn)樵?2.12.31年末時(shí),稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計(jì)稅基礎(chǔ)=0 帳面價(jià)值一直是0,此時(shí)就會(huì)做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時(shí)點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒(méi)有做。是這樣來(lái)理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?


后面的呢?還要收取給購(gòu)買方墊付的款分錄?
借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)收款-員工1600 貸:其他應(yīng)收款-買方 400
一部分對(duì)方的貨,對(duì)方機(jī)器有問(wèn)題,我們給他發(fā)一下,所以我們支付出去運(yùn)費(fèi),向他們收取回來(lái),還有一部分我們的貨,成本價(jià)給的他,所以運(yùn)費(fèi)另外收取,怎么做分錄!
運(yùn)費(fèi)另外收取都掛應(yīng)收賬款,只是摘要里邊注明是代收運(yùn)費(fèi)
那全部的分錄是?
借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 你們支付要收回的費(fèi)用
就是問(wèn)題是這個(gè)款還沒(méi)收回呢呀,麻煩老師發(fā)一下全部的分錄,完整的
還沒(méi)收回,你現(xiàn)在只是墊付款就做 借:應(yīng)收賬款-你的客戶 貸:銀行存款 銷售收入正常做收入的賬,沒(méi)收款掛應(yīng)收賬款
不是老師,這次對(duì)方報(bào)銷了運(yùn)費(fèi)2000元已開發(fā)票沖借款(其中給購(gòu)買方墊付運(yùn)費(fèi)400元,需向他們收?。┻@個(gè)墊付款,銷售部來(lái)報(bào)銷沖借款了,這怎么做分錄
關(guān)鍵是那個(gè)400是誰(shuí)支付的?你們公司支付的時(shí)候沒(méi)做賬?
我前面寫了呀,他先借款3000,后來(lái)報(bào)銷沖這筆借款 ,報(bào)銷的里面有這400元呀
只不過(guò)這400元,后期會(huì)和貨一起收款
就是要單獨(dú)收我們客戶的運(yùn)費(fèi)
意思是還是那個(gè)人支付的400運(yùn)費(fèi)? 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)1600 借:應(yīng)收賬款-客戶 400 貸:其他應(yīng)收款-員工2000
實(shí)際運(yùn)費(fèi)不是2000元嗎? 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)2000
對(duì)方的發(fā)票也是2000元呀
本身應(yīng)該400元開給別人的,你們代付的運(yùn)費(fèi)不能做費(fèi)用
那老師,我之前都是這樣做的對(duì)不? 借:銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 是需要調(diào)整嗎?
是的,那個(gè)需要調(diào)整的,應(yīng)該收回的費(fèi)用,不能做自己公司的費(fèi)用
那運(yùn)費(fèi)另外和客戶收取,這種不就和包郵一個(gè)意思了嗎?只不過(guò)運(yùn)費(fèi)另外收取走其他業(yè)務(wù)收入,包郵的話運(yùn)費(fèi)算一起了走的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
把握一個(gè)原則,自己承擔(dān)的費(fèi)用才直接做費(fèi)用,要收回的就不能做費(fèi)用。代墊的費(fèi)用400,需要開票給對(duì)方,那么你們就做費(fèi)用,開票給對(duì)方就做收入。不開票就就按我說(shuō)的那樣子做