你好,20年未分配利潤200萬,這個是當(dāng)年實現(xiàn)的利潤嗎??
資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤去年年底是20萬,今年虧損8萬,那今的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是填12萬嗎
老師,19年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤100萬,20年未分配利潤200萬,在20年12月份底結(jié)轉(zhuǎn)利潤時未分配利潤,應(yīng)該是300萬哈,而且這300萬應(yīng)該是21年初的未分配利潤是嗎,如果21年2月向股東分配了利潤30萬,請問21年2月的未分配利潤是不是220萬
提問,21年未分配利潤為27.89萬元,22年匯算清繳繳納所得稅4.23萬元。匯算清繳該怎么做分錄。 為什么22年期末未分配利潤金額≠21年未分配利潤+22未分配利潤 (21年未分配利潤27.89,22年本年累計未分配利潤187.25,在資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤金額為啥為210.91?) 不是應(yīng)該為27.89+187.25=215.14嗎?
請問老師,我發(fā)現(xiàn)19年和20年12月我沒手工做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤這筆分錄,19年虧損44萬,20年盈利78萬,這樣的話,對我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上未分配數(shù)字有影響嗎?
21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤,22年一月補(bǔ)做分錄(借:利潤分配 貸:本年利潤),22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額,,如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表期末金額是21和22年合計,現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,是的,200萬是20年利潤
你好,19年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤100萬,20年實現(xiàn)未分配利潤200萬,在20年12月份底結(jié)轉(zhuǎn)利潤時未分配利潤是300萬,這300萬應(yīng)該是21年初的未分配利潤,如果21年2月向股東分配了利潤30萬,21年2月的未分配利潤是270萬才是
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安?