您好,肯定會(huì)有的,稅務(wù)局的系統(tǒng)會(huì)監(jiān)控到的

老師,我們公司有一個(gè)政府安裝銷(xiāo)售工程,但沒(méi)有電子賣(mài)場(chǎng)政府不能直接跟我們簽合同,所以找了一家同行業(yè)***公司跟政府工程簽合同,發(fā)票也是***開(kāi)給政府,然后***公司跟我們簽承包合同銷(xiāo)售并安裝,然后開(kāi)票***公司把錢(qián)打回我們公司,這種風(fēng)險(xiǎn)有多大?還有一種就是我們只開(kāi)安裝票給***公司,但安裝費(fèi)金額少,到時(shí)財(cái)政把錢(qián)打到***公司后不好打回來(lái),畢竟安裝費(fèi)很少。有一百多少萬(wàn)斤兩百萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這種操作要怎樣才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師如果增值稅發(fā)票額度是500萬(wàn),想提升額度,但是每個(gè)月實(shí)際業(yè)務(wù)只有300萬(wàn),為了提升發(fā)票額度,每個(gè)月開(kāi)滿,再按照18%提額,然后作廢實(shí)際不需要開(kāi)的200萬(wàn)發(fā)票,是可行的嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們是有銷(xiāo)售安裝維保資質(zhì)的空調(diào)批發(fā)公司,現(xiàn)在是這樣,A公司沒(méi)有這個(gè)資質(zhì),想通過(guò)我們掛靠接甲方的一個(gè)工程。目前我們和甲方簽了一個(gè)分包合同,合同里面內(nèi)容有負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu),安裝調(diào)試,維保施工等,合同金額含稅是320萬(wàn),稅率9%。目前我有這樣兩個(gè)問(wèn)題,就是我們開(kāi)320萬(wàn),安裝費(fèi)發(fā)票給甲方,然后A公司開(kāi)給我們一樣的發(fā)票,這樣我們有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)。第二個(gè),發(fā)票都開(kāi)成9%稅率,是不是不符合要求
老師,跟您請(qǐng)教一下,我們現(xiàn)在有個(gè)合同,主要業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售材料包安裝,是通過(guò)招投標(biāo)訂的合同,開(kāi)始定價(jià)是200是包含40業(yè)務(wù)費(fèi),9000米180萬(wàn),現(xiàn)在是我們發(fā)貨單和發(fā)票已經(jīng)按這個(gè)單價(jià)發(fā)貨開(kāi)票,貨已經(jīng)發(fā)完,物流已經(jīng)產(chǎn)生,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)這個(gè)40業(yè)務(wù)費(fèi)不要了,讓我們看怎么處理減掉。[臉紅]吳老師我們現(xiàn)在貨發(fā)完了還沒(méi)有安裝完,實(shí)際米數(shù)沒(méi)有做最后測(cè)量,發(fā)票開(kāi)了尾款40萬(wàn)未回來(lái),這樣現(xiàn)在該怎么辦?改合同單價(jià)?對(duì)招標(biāo)定價(jià)可有影響?但是實(shí)際業(yè)務(wù)費(fèi)又不能體現(xiàn),而且是招投標(biāo)的,單價(jià)不好動(dòng),現(xiàn)在這個(gè)有點(diǎn)棘手,老師麻煩您指導(dǎo)我一下,感謝!
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒(méi)有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報(bào)銷(xiāo),老板說(shuō)暫時(shí)不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn),1900塊錢(qián)
請(qǐng)問(wèn)老師實(shí)務(wù)互換會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個(gè)月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢(qián)每個(gè)人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個(gè)月已經(jīng)做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個(gè)憑證怎么做。
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
老師,我不報(bào)23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個(gè)征期報(bào),把時(shí)間填到23年,系統(tǒng)會(huì)直接計(jì)算嗎
樸老師 來(lái) 這個(gè)初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請(qǐng)看看對(duì)不對(duì) 1??因?yàn)槭堑谝荒昴瓿躅A(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個(gè)時(shí)點(diǎn),資產(chǎn)帳面價(jià)值=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說(shuō)在初始時(shí)點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書(shū)上沒(méi)有反應(yīng)這筆分錄,這是因?yàn)樵?2.12.31年末時(shí),稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計(jì)稅基礎(chǔ)=0 帳面價(jià)值一直是0,此時(shí)就會(huì)做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時(shí)點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒(méi)有做。是這樣來(lái)理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?

