你好,你可以做一部分費用進(jìn)來
老師,二季度企業(yè)所得稅已預(yù)繳了一千多,錢已扣,現(xiàn)在公司要注銷,稅務(wù)局讓把這個調(diào)平,這個怎么調(diào),二季度之后就沒有開過發(fā)票,只做了銀行流水,這個年度企業(yè)所得稅怎么申報?
老師好!我想請教一個問題:2020年的第二季度繳納了500多塊錢的企業(yè)所得稅,年底利潤總額是虧損,稅局這邊要退二季度的企業(yè)所得稅,稅局查了賬之后有兩筆未按規(guī)定取得發(fā)票的金額要求調(diào)增來更正申報,那要怎樣才能調(diào)了不用退稅但我們也不用補稅?
第二季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,扣了600多,現(xiàn)在我們公司接不這個項目,需要叫對方把把票給回我們紅沖掉,報表怎么操作
老師我是小規(guī)模,我第一二季度是虧損7000多,我企業(yè)所得稅報表上都報的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個報了第三季度的企業(yè)所得稅,交了375,后來發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報表中都是年累計數(shù),我就把報表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經(jīng)交了375,可以直接抵減下個季度的企業(yè)所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現(xiàn)在報表中
你好,在2021年預(yù)收了工程進(jìn)度款,一直沒做收入處理。在2023年3月,稅務(wù)局要求我們補繳企業(yè)所得稅及滯納金,之后在6月已經(jīng)開具發(fā)票出來了,請問這帳要怎么記?這個季度的企業(yè)所得稅要怎么申報?謝謝
待發(fā)工資款項 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項,今年可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個數(shù)據(jù),怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個季度交房產(chǎn)稅嗎?
沒有費用發(fā)票了,主要現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局不讓退稅,所以讓調(diào)平的
找一部分做了,稅務(wù)局不會管,只要平了帳就可以
那我這是還要做多少的費用呢
你這部分稅額除以25%就是費用或者成本金額
就是之前交的那筆稅額除以25%么,稅務(wù)局不要看發(fā)票的么?那我能不能直接根據(jù)二季度的企業(yè)所得稅來填寫年度的企業(yè)所得稅呢?
這個不會,你說以前有沒票額的納稅調(diào)整了
好的。那能直接申報二季度的企業(yè)所得稅不,不增加管理費用
可以直接申報的這個
就是可以 直接按照二季度的企業(yè)所得稅來申報年度企業(yè)所得稅的 對么
那我直接填寫二季度的數(shù)據(jù)的話,我年度企業(yè)所得稅報表里最下面是不是要填寫已繳納的稅額一千多
是的,可以按照第二個季度數(shù)字申報! 不用填寫,系統(tǒng)帶出來
我這個要填寫紙質(zhì)的去交給稅務(wù)局的
那就需要自己填寫上了
那我這個如果做未開票收入,主營業(yè)務(wù)收入增加,可以不
收入增加,利潤增加,又要多繳稅了
收入增加,利潤增加,產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,可以減去二季度所交的企業(yè)所得稅不
對,你說的非常正確的
那是這種方法可靠點還是直接按照二季度的數(shù)據(jù)來報可靠點呢
你說的做收入這個更可靠,做一些無票收入