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老師好,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收帳款一欄,是根據(jù)應(yīng)收賬款明細(xì)帳期末余額借方+預(yù)收期末余額借方-壞賬貸方 對嗎

2023-03-22 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-22 09:12

學(xué)員您好,是的,對的

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快賬用戶6633 追問 2023-03-22 09:24

預(yù)收期末余額不是借方就是貸方,如果是借方算到應(yīng)收這里了,那預(yù)收一欄填0?

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齊紅老師 解答 2023-03-22 09:27

同學(xué)您好,不 填或填0都是可以的

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學(xué)員您好,是的,對的
2023-03-22
你好,預(yù)付賬款是零,學(xué)員
2022-01-13
根據(jù)應(yīng)收帳款賬款借方發(fā)生額合計數(shù)%2B預(yù)收賬款借方發(fā)生額合計數(shù)計算
2021-04-27
您好 往來款重分類是按二級科目余額來分類 應(yīng)收帳款期末明細(xì)科目借方余額%2B預(yù)收賬款期末明細(xì)科目借方余額
2021-03-18
你好;? 正常是:應(yīng)付賬款項(xiàng)目根據(jù)應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款科目所屬明細(xì)科目的期末貸方余額計算填列。計算公式為應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款(貸)%2B預(yù)付賬款(貸)。? ; 不會看你預(yù)付款借方余額的? ?
2022-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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