你好,在預(yù)付賬款里面填寫的
老師 應(yīng)收賬款期初余額在貸方,期末余額在借方怎樣塡制資產(chǎn)負(fù)債表
預(yù)付帳款期末余額借方負(fù)86051,應(yīng)付賬款期末余額貸方45387.93 資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付帳款欄填多少 應(yīng)付賬款欄填多少
3.表述正確的是A.應(yīng)收賬款所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,在資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列B.預(yù)收賬款科目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列C.應(yīng)付賬款項(xiàng)目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)以負(fù)號(hào)填列D.預(yù)付賬款科目所屬的明細(xì)賬期末有貸方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款內(nèi)填例E.預(yù)付賬款科目所屬明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列
3.表述正確的是A.應(yīng)收賬款所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,在資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列B.預(yù)收賬款科目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列C.應(yīng)付賬款項(xiàng)目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)以負(fù)號(hào)填列D.預(yù)付賬款科目所屬的明細(xì)賬期末有貸方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款內(nèi)填例E.預(yù)付賬款科目所屬明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列
老師,應(yīng)付賬款期末余額在借方,資產(chǎn)負(fù)債表怎么填
個(gè)體戶銷售自產(chǎn)弄產(chǎn)品減免個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
老師中級(jí)財(cái)管老師墊支的營(yíng)運(yùn)資金在算折舊的時(shí)候要不要記到設(shè)備的賬面里面?。恐x謝
老師中級(jí)財(cái)管老師墊支的營(yíng)運(yùn)資金在算折舊的時(shí)候要不要記到設(shè)備的賬面里面?。?/p>
老師墊支的營(yíng)運(yùn)資金在算折舊的時(shí)候要不要記到設(shè)備的賬面里面?。?/p>
老師好,cpa應(yīng)當(dāng)要求管理層提供所有未更正錯(cuò)報(bào)的書面聲明對(duì)嗎
轉(zhuǎn)賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書
好奇一個(gè)問題,老板收入不多,但是老讓工資報(bào)高點(diǎn),這樣一來,虧損嚴(yán)重。虧損了,借老板的錢,其他應(yīng)付款就變多嘛,這種情況是可以用實(shí)收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會(huì)不會(huì)給稅務(wù)認(rèn)為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。(未分配利潤(rùn)虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財(cái)務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報(bào)銷,但每次都沖不完借款,其他應(yīng)收款科目一直有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么管理使每次報(bào)銷能沖完借款,賬上沒有余額呢?
可以個(gè)人不開公司,給開一個(gè)10萬發(fā)票嗎,怎么交稅
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每個(gè)月累計(jì)攤銷轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的某一個(gè)科目,我想要從公司成立以來累計(jì)攤銷了多少,那是不是要把管理費(fèi)用借方本來累計(jì)數(shù)這個(gè)科目每年的金額相加,