你好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制在發(fā)生當(dāng)期計(jì)提處理。
老師,工資、費(fèi)用、折舊、攤銷為什么要計(jì)提?
老師計(jì)提折舊,折舊費(fèi)與折舊攤消費(fèi)有什么區(qū)別
無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提攤銷,原值960,累計(jì)折舊攤銷360,使用年限10年,計(jì)算攤銷額時(shí)為什么不減360,用600去計(jì)提。 而是用960/10
老師,投資性房地產(chǎn)成本模式應(yīng)該計(jì)提折舊或攤銷呀,公允模式不折舊不攤銷,為什么答案是錯(cuò)呢
1 為什么要計(jì)提工資 2 為什么要計(jì)提稅金稅費(fèi) 3 為什么要計(jì)提折舊費(fèi) 4 為什么要計(jì)提攤銷 5 會(huì)計(jì)記賬科目分錄中還有哪些要計(jì)提的
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購(gòu)買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫(kù)銅桿15萬(wàn),人家拔完送回來(lái)加上加工費(fèi)我就15萬(wàn)多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫(kù)存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
1、當(dāng)期應(yīng)發(fā)生的不管發(fā)沒(méi)發(fā)生性質(zhì),是吧? 2、那和暫估有什么區(qū)別? 3、計(jì)提的多了少了,再調(diào)整,違背權(quán)責(zé)發(fā)生制的道理嗎?
之所以要計(jì)提,就是為了權(quán)責(zé)發(fā)生制,要做進(jìn)當(dāng)期的賬務(wù)里面。然后如果說(shuō)有差異的話,說(shuō)明是之前具體的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確才進(jìn)行調(diào)整的
老師,我提了3個(gè)問(wèn)題,你相當(dāng)于回答了2個(gè)
那你這個(gè)是哪一個(gè)?你覺(jué)得還沒(méi)有回答你呀。
那和暫估有什么區(qū)別?
這個(gè)賬估他是指已經(jīng)發(fā)生了沒(méi)有取得相關(guān)票據(jù)的處理,你這個(gè)具體是之前的票據(jù),是已經(jīng)明確的指示,現(xiàn)在分?jǐn)偂?