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老師您好,如果本期有稅控盤服務費可以抵扣,但是又沒有發(fā)生業(yè)務交易不需要交稅,現(xiàn)在減免的服務費填進去就不在主表填了嗎,等有應納稅時再填主表的減免的金額嗎?

老師您好,如果本期有稅控盤服務費可以抵扣,但是又沒有發(fā)生業(yè)務交易不需要交稅,現(xiàn)在減免的服務費填進去就不在主表填了嗎,等有應納稅時再填主表的減免的金額嗎?
2021-01-07 17:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-07 17:25

您好,是的,主表等實際需要抵的時候再填

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您好,是的,主表等實際需要抵的時候再填
2021-01-07
你好,主表應納稅減征額,里面自己填寫。
2021-07-06
你好,附表四和減免明細表只填寫本期發(fā)生額,需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額和主表23欄。分錄是正確的。
2022-10-12
您好!需要繳納增值稅再抵減的。
2021-01-11
你好,可以這么做的。
2021-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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