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老師,請問收到的稅控盤服務費專票可以抵扣進項稅嗎?如果正常抵扣進項稅了,增值稅報表減免稅款那欄填寫發(fā)票全額還是填寫不含進項稅的金額?,謝謝

2021-12-28 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 19:32

稅款盤開的服務費發(fā)票是專用發(fā)票,把進項做了勾選抵扣,可以把抵扣的進項轉(zhuǎn)出,之后在增值稅申報表里把稅款盤服務費的全額填寫抵扣增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-28 19:32

你也可以不認證抵扣那張專票

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快賬用戶4361 追問 2021-12-28 19:35

那就始終有一個未抵扣發(fā)票,可以認證不抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 19:40

你好,可以的呢。如果你覺得不舒服,可以參考我上面的那個處理方法

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稅款盤開的服務費發(fā)票是專用發(fā)票,把進項做了勾選抵扣,可以把抵扣的進項轉(zhuǎn)出,之后在增值稅申報表里把稅款盤服務費的全額填寫抵扣增值稅
2021-12-28
你好不需要勾選的全額抵扣,填寫主表應納稅減征額和減免表 附表四里面
2021-01-20
你好,直接減去就可以的
2021-11-16
你好,數(shù)據(jù)要填,但是本期實際遞減額不用填
2020-08-06
是的沒錯, 是這樣填在第(四)項:本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證
2022-11-07
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