同學你好,是可以的;
一般納稅人是不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅,我這個月有紅沖的銷項,紅沖之后實際銷項稅額為負數(shù),這個要不要另外做一筆賬務處理,不能抵扣但是已經(jīng)認證的發(fā)票做轉(zhuǎn)出是不是這個分錄,借管理費用,貸:應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出,就這一筆分錄還有其他分錄嘛
如果發(fā)票抵扣了之后做紅沖處理,進項稅金額要做轉(zhuǎn)出處理,那紅沖的這個稅費,可以不可以從當月的其他進項稅額中直接抵減
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認證,這個月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務上做進項稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出?
請問老師上月開錯一張發(fā)票,金額正常數(shù)量錯了,上月已抵扣,這個月如果沖紅重新開,進項稅額需要做轉(zhuǎn)出處理嗎?
上個月供應商開了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因為是供應商開錯發(fā)票,這個月我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進項發(fā)票時就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結(jié)賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬