同學(xué)你好!沒有發(fā)票? 這個(gè)支出? ?企業(yè)所得稅稅前? 不能扣除哦
2019年企業(yè)工商年報(bào),我還沒有去報(bào),但是進(jìn)去的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)公示年報(bào)了,這該怎么辦?
老師,2019年物業(yè)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在都沒拿回來,但是賬已經(jīng)入進(jìn)去了怎么辦?
老師,我想請(qǐng)教一下,我們收回的材料已經(jīng)辦理入庫了,但是財(cái)務(wù)賬上沒有暫估入賬,現(xiàn)在回來發(fā)票了怎么入賬呢?
老師,19年開得發(fā)票,已經(jīng)在19年確認(rèn)收入,但是到現(xiàn)在都沒有收到款,已經(jīng)收不回來了,要怎么處理?
去年的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是沒拿到票還沒有入賬,現(xiàn)在拿到票了要怎么做分錄
老師您好,我想問一下,農(nóng)機(jī)企業(yè)拉拖拉機(jī)的運(yùn)費(fèi)我做什么科目
我賣a資料和b學(xué)習(xí)資料(a和b我把他當(dāng)成一組) a和b總收入一共是800貢獻(xiàn)毛利一共是300 固定成本一共是4500 貢獻(xiàn)毛利百分百就是0.375 盈虧收入是1.2w 盈虧銷售量是15套 請(qǐng)問老師 我要是賣a和b假如學(xué)習(xí)資料 c和d假如是書法資料(不是學(xué)習(xí)資料) 假如 書法資料 收入是500貢獻(xiàn)毛利是800 那就是 (學(xué)習(xí)資料300+書法資料800)÷(書法資料500+學(xué)習(xí)資料800)等于 貢獻(xiàn)毛利百分比 我是把4個(gè)資料合起來算還是把4個(gè)資料分開算呢(2個(gè)一組算)
支付超市購物卡怎么做會(huì)計(jì)科目
補(bǔ)充醫(yī)療,補(bǔ)充養(yǎng)老,不超過工資5%,這個(gè)是指不超過個(gè)人工資嗎?
你是公戶收到社保退回德穩(wěn)崗返還款記在哪里
剛才整理發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購買一些辦公用品的發(fā)票,商家開了兩回發(fā)票,我只購買了一回,我入賬也入了一次,多出來的那張發(fā)票是讓對(duì)方紅沖還是怎么操作
老師請(qǐng)問,公司5月份計(jì)提了匯算清繳的企業(yè)所得稅金額,財(cái)報(bào)里資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 期末 -起初 不等于利潤表里的凈利潤本年累計(jì)數(shù),這是怎么回事,要怎么處理
老師,我們又不征稅收入,沒有填寫不征稅收入的附表,還是在支出的時(shí)候轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,然后它對(duì)應(yīng)的支持我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營業(yè)外收入的金額要算入高新技術(shù)產(chǎn)品收入占總收入的比重里面這個(gè)總收入么?
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
老師,新公司開基本戶,銀行會(huì)上公司核查嗎,需要法人去辦理嗎
當(dāng)時(shí)說年底就給了,就入進(jìn)去了,現(xiàn)在人家又說沒有了
這個(gè)沒辦法了? ?這樣? ?你們要多交所得稅了。。。
這個(gè)賬要怎么調(diào)?
賬可以不調(diào)整? ?只是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候? ?調(diào)增應(yīng)納稅所得額? ?多交所得稅。。。
那倒沒事。今年就是虧損挺多的,就是19年的,今年還可以調(diào)整嗎?
這個(gè)當(dāng)時(shí)沒調(diào)增? 也只能現(xiàn)在調(diào)增了哈。。。
應(yīng)該不會(huì)影響什么吧?
這個(gè)沒什么影響的哦
調(diào)增以后還需要編制什么表嗎?
折合不用的呀? ?不是改會(huì)計(jì)報(bào)表的
謝謝老師,我剛剛查了一下,我當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄寫的是借,預(yù)付賬款,貸銀行存款,是不是就不用調(diào)整了。
哦哦? 這樣的話? 不用調(diào)整的哦
那我掛著就行了是吧。
嗯嗯? 這樣就可以了哈