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老師,我是小規(guī)模,上季度代開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)季度紅沖后又重新開(kāi)了,增值稅申報(bào)表我填寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該怎么填?

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老師,我是小規(guī)模,上季度代開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)季度紅沖后又重新開(kāi)了,增值稅申報(bào)表我填寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該怎么填?
老師,我是小規(guī)模,上季度代開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)季度紅沖后又重新開(kāi)了,增值稅申報(bào)表我填寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該怎么填?
2021-01-07 06:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-07 06:49

您好 沖紅的金額跟稅額和重開(kāi)的金額跟稅額一致的話(huà) 申報(bào)表填0

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快賬用戶(hù)2931 追問(wèn) 2021-01-07 06:52

沖紅的是貨物,重開(kāi)的勞務(wù),

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齊紅老師 解答 2021-01-07 06:53

那這樣填寫(xiě)申報(bào)表可以的 您本期應(yīng)納稅額減征額怎么金額不一樣

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快賬用戶(hù)2931 追問(wèn) 2021-01-07 06:56

負(fù)數(shù)是表格自己跳出來(lái)的,后面是我填寫(xiě)的實(shí)際減征的

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齊紅老師 解答 2021-01-07 06:58

那您上期減征額是系統(tǒng)自動(dòng)帶入那個(gè)金額么

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快賬用戶(hù)2931 追問(wèn) 2021-01-07 06:59

是的,負(fù)數(shù)是自帶的

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齊紅老師 解答 2021-01-07 07:06

那您正數(shù)發(fā)票什么原因減征額跟紅字發(fā)票金額不一致

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您好 沖紅的金額跟稅額和重開(kāi)的金額跟稅額一致的話(huà) 申報(bào)表填0
2021-01-07
你好,一正一負(fù)直接零填寫(xiě)就行
2023-07-08
1.在申報(bào)表的主表上,將百分之一普票的銷(xiāo)售額和稅額填寫(xiě)在相應(yīng)的欄次內(nèi)。 2.將百分之一普票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在申報(bào)表主表的上半部分“本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”中的“份數(shù)”和“金額”欄內(nèi)。 3.將沖紅后重新開(kāi)具的百分之五普票的銷(xiāo)售額和稅額填寫(xiě)在申報(bào)表主表的相應(yīng)欄次內(nèi)。 4.如果在同一個(gè)申報(bào)期內(nèi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或其他增值稅應(yīng)稅勞務(wù)的銷(xiāo)售額和其他稅額,也需要填寫(xiě)在申報(bào)表主表上。 5.在申報(bào)表主表的“本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”中填寫(xiě)相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額信息。 6.根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)其他申報(bào)表中的相應(yīng)欄次信息。 需要注意的是,具體的填寫(xiě)方法可能因地區(qū)而異,您可以根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的要求進(jìn)行填寫(xiě)。同時(shí),確保您的申報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,以免產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2023-10-23
你好 是一種發(fā)票的總體收入是負(fù)數(shù)了嗎 如果是這個(gè)可能不少省份是需要大廳申報(bào)的 坐標(biāo)河北 我們這答復(fù)您本期貨勞或服務(wù)中不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)如果是負(fù)數(shù),這種保存會(huì)有報(bào)錯(cuò),和稅局校驗(yàn)不符,所以不能通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)了,需要您到所屬稅局大廳申報(bào)的。 如果不是總體負(fù)數(shù) 就是專(zhuān)票:按正數(shù)發(fā)票-負(fù)數(shù)發(fā)票填寫(xiě)就可以 以及普票:按正數(shù)發(fā)票-負(fù)數(shù)發(fā)票填寫(xiě)就可以
2023-07-16
您好 稅率要按3%的填寫(xiě)
2021-01-11
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